KRUFIN s.r.o.
IČO | 26353342 | |
---|---|---|
Adresa | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | |
Datum zápisu | 08.01.2003 | |
Jednatel | JULIUS KRUPA | od 16.09.2013 |
Jednatel | ALENA KRUPOVÁ | od 16.09.2013 |
Rating firmy | AAA - 99.94 percentil v ČR |
Kontakty a další zdroje
Katalogy firem
Činnosti
Ico | Nace | Nazev nace | Source |
---|---|---|---|
26353342 | 4644 | Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky | [ZDROJ] |
26353342 | 00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | [ZDROJ] |
26353342 | 11010 | Destilace, rektifikace a míchání lihovin | [ZDROJ] |
26353342 | 33 | Opravy a instalace strojů a zařízení | [ZDROJ] |
26353342 | 33200 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | [ZDROJ] |
26353342 | 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | [ZDROJ] |
26353342 | 432 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce | [ZDROJ] |
26353342 | 56100 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | [ZDROJ] |
26353342 | 80200 | Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů | [ZDROJ] |
Registr ekonomických subjektů
Zau pf kpf | Si ida | Si n | Si psc | Zuj zuj kod orig | Zuj nzuj | Zuj nuts4 | Zuj nazev nuts4 | Su kpp | Si nu | Su esa2010t | Su esa2010 | Si tcd | Si cd | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 338014937 | Sokolov | 35601 | 560286 | Sokolov | CZ0413 | Sokolov | 100 - 199 zaměstnanců | Vítězná | Nefinanční podniky soukromé národní | 11002 | 1 | 2201 | [ZDROJ] |
Datové schránky
Type | Subtype | Ico | Pdz | Ovm | Idschranky | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
PO | 20 | 26353342 | true | false | 3i5gwne | [ZDROJ] |
Faktury
Cislo faktury | Ico | Dodavatel | Datum vystaveni | Datum splatnosti | Rok | Castka s dph | Mena | Datum uhrady | Datum prijeti | Variabilni symbol | Typ | Celkova castka cizi mena | Castkazapolozkurozpoctu | Nazevpolozkyrozpoctu | Polozkarozpoctu | Uhradacizimena | Uhrada | Celkovacastkabezdph | Evidencedph | Cislo | Ucel platby | Kapitola rozpoctu | Identifikator smlouvy | Datum plneni | Identifikator odberatele | Identifikator dodavatele | Castka uhrazena | Castka bez dph | Odberatel ico | Odberatel zeme | Dodavatel zeme | Dodavatel nazev | Identifier | Nazev kapitoly | Kodpartnera | Rozliseni | Smlouva objednavka | Nazev | Kod partnera | Castka pol v kc | Nazev pol | Datum doruceni | Datum uup | Castka v kc | Castka celkem | Cislo dokladu dodavatele | Nazev subjektu | Agendove cislo | Prijate faktury | Pol z kryti | Ministerstvo obrany | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706269/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 18.10.2018 | 1.11.2018 | 2018 | 18 452,00 | CZK | 25.10.2018 | 18.10.2018 | 70626918 | F | 18 452,00 | 18 452,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18 452,00 | 18 452,00 | 18 452,00 | Ne | 1800004003 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706227/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 17.10.2018 | 31.10.2018 | 2018 | 30 047,00 | CZK | 30.10.2018 | 18.10.2018 | 70622718 | F | 30 047,00 | 30 047,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 30 047,00 | 30 047,00 | 30 047,00 | Ne | 1800004005 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706130/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 11 954,00 | CZK | 30.10.2018 | 19.10.2018 | 70613018 | F | 11 954,00 | 11 954,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11 954,00 | 11 954,00 | 9 879,35 | Ne | 1800004047 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706129/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.10.2018 | 29.10.2018 | 2018 | 39 155,00 | CZK | 30.10.2018 | 19.10.2018 | 70612918 | F | 39 155,00 | 39 155,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 39 155,00 | 39 155,00 | 39 155,00 | Ne | 1800004048 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706103/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12.10.2018 | 26.10.2018 | 2018 | 20 505,00 | CZK | 19.10.2018 | 15.10.2018 | 70610318 | F | 20 505,00 | 20 505,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20 505,00 | 20 505,00 | 20 505,00 | Ano | 1800003915 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705967/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.10.2018 | 19.10.2018 | 2018 | 21 341,00 | CZK | 11.10.2018 | 8.10.2018 | 70596718 | F | 21 341,00 | 21 341,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21 341,00 | 21 341,00 | 21 341,00 | Ne | 1800003761 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705470/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.9.2018 | 25.9.2018 | 2018 | 3 436,00 | CZK | 17.9.2018 | 11.9.2018 | 70547018 | F | 3 436,00 | 3 436,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3 436,00 | 3 436,00 | 3 436,00 | Ne | 1800003359 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705170/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 24.8.2018 | 7.9.2018 | 2018 | 31 910,00 | CZK | 29.8.2018 | 24.8.2018 | 70517018 | F | 31 910,00 | 31 910,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 31 910,00 | 31 910,00 | 31 910,00 | Ne | 1800003167 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704973/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.8.2018 | 29.8.2018 | 2018 | 10 298,00 | CZK | 27.8.2018 | 15.8.2018 | 70497318 | F | 10 298,00 | 10 298,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10 298,00 | 10 298,00 | 10 298,00 | Ne | 1800003106 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704907/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.8.2018 | 23.8.2018 | 2018 | 1 797,00 | CZK | 16.8.2018 | 9.8.2018 | 70490718 | F | 1 797,00 | 1 797,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | Ano | 1800003037 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704708/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 31.7.2018 | 14.8.2018 | 2018 | 19 234,00 | CZK | 8.8.2018 | 1.8.2018 | 70470818 | F | 19 234,00 | 19 234,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 19 234,00 | 19 234,00 | 19 234,00 | Ne | 1800002934 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704604/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.7.2018 | 8.8.2018 | 2018 | 23 556,00 | CZK | 30.7.2018 | 25.7.2018 | 70460418 | F | 23 556,00 | 23 556,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23 556,00 | 23 556,00 | 23 556,00 | Ne | 1800002867 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703824/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 2018 | 9 968,00 | CZK | 2.7.2018 | 26.6.2018 | 70382418 | F | 9 968,00 | 9 968,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9 968,00 | 9 968,00 | 9 968,00 | Ne | 1800002469 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703825/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.6.2018 | 9.7.2018 | 2018 | 11 593,00 | CZK | 9.7.2018 | 25.6.2018 | 70382518 | F | 11 593,00 | 11 593,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11 593,00 | 11 593,00 | 11 593,00 | Ne | 1800002460 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703795/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.6.2018 | 6.7.2018 | 2018 | 42 389,00 | CZK | 28.6.2018 | 22.6.2018 | 70379518 | F | 42 389,00 | 42 389,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 42 389,00 | 42 389,00 | 42 389,00 | Ne | 1800002420 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703630/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.6.2018 | 28.6.2018 | 2018 | 29 265,00 | CZK | 21.6.2018 | 14.6.2018 | 70363018 | F | 29 265,00 | 29 265,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 29 265,00 | 29 265,00 | 29 265,00 | Ano | 1800002339 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703414/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.6.2018 | 19.6.2018 | 2018 | 4 801,00 | CZK | 18.6.2018 | 5.6.2018 | 70341418 | F | 4 801,00 | 4 801,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4 801,00 | 4 801,00 | 4 801,00 | Ne | 1800002173 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
703109/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 30.5.2018 | 13.6.2018 | 2018 | 23 624,00 | CZK | 7.6.2018 | 30.5.2018 | 70310918 | F | 23 624,00 | 23 624,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23 624,00 | 23 624,00 | 23 624,00 | Ne | 1800002095 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702753/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 17.5.2018 | 31.5.2018 | 2018 | 22 282,00 | CZK | 28.5.2018 | 18.5.2018 | 70275318 | F | 22 282,00 | 22 282,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22 282,00 | 22 282,00 | 22 282,00 | Ne | 1800001957 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702641/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.5.2018 | 25.5.2018 | 2018 | 3 384,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70264118 | F | 3 384,00 | 3 384,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3 384,00 | 3 384,00 | 3 384,00 | Ne | 1800001863 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702640/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.5.2018 | 25.5.2018 | 2018 | 5 665,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70264018 | F | 5 665,00 | 5 665,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | Ne | 1800001862 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
26353342 | 2018-05-14 | 2018 | 352191 | 2018-05-14 | 2018-05-02 | DF | IT zařízení | 335 | 020052 | 2018-05-02 | 1810146 | 70233218 | 352191 | 352191 | 71009281 | CZE | CZE | KRUFIN s.r.o. | 1c8dbcde-8a5f-4a25-b753-d59bba8f1f80 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
702398/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.5.2018 | 16.5.2018 | 2018 | 11 677,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70239818 | F | 11 677,00 | 11 677,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11 677,00 | 11 677,00 | 9 650,51 | Ne | 1800001865 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702397/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.5.2018 | 16.5.2018 | 2018 | 23 699,00 | CZK | 24.5.2018 | 11.5.2018 | 70239718 | F | 23 699,00 | 23 699,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23 699,00 | 23 699,00 | 23 699,00 | Ne | 1800001866 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702123/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.4.2018 | 10.5.2018 | 2018 | 22 545,00 | CZK | 4.5.2018 | 26.4.2018 | 70212318 | F | 22 545,00 | 22 545,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22 545,00 | 22 545,00 | 22 545,00 | Ne | 1800001613 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702124/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.4.2018 | 10.5.2018 | 2018 | 14 424,00 | CZK | 17.5.2018 | 2.5.2018 | 70212418 | F | 14 424,00 | 14 424,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 14 424,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | Ne | 1800001653 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702005/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.4.2018 | 7.5.2018 | 2018 | 13 810,00 | CZK | 4.5.2018 | 23.4.2018 | 70200518 | F | 13 810,00 | 13 810,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13 810,00 | 13 810,00 | 13 810,00 | Ano | 1800001568 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701494/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 28.3.2018 | 11.4.2018 | 2018 | 1 418,00 | CZK | 11.4.2018 | 28.3.2018 | 70149418 | F | 1 418,00 | 1 418,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1 418,00 | 1 418,00 | 1 418,00 | Ne | 1800001126 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701177/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.3.2018 | 6.4.2018 | 2018 | 2 133,70 | CZK | 3.4.2018 | 26.3.2018 | 70117718 | F | 2 133,70 | 2 133,70 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2 133,70 | 2 133,70 | 2 133,70 | Ne | 1800001085 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701178/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.3.2018 | 6.4.2018 | 2018 | 2 534,84 | CZK | 3.4.2018 | 26.3.2018 | 70117818 | F | 2 534,84 | 2 534,84 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2 534,84 | 2 534,84 | 2 534,84 | Ne | 1800001084 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701000/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1.3.2018 | 15.3.2018 | 2018 | 20 288,00 | CZK | 12.3.2018 | 1.3.2018 | 70100018 | F | 20 288,00 | 20 288,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20 288,00 | 20 288,00 | 20 288,00 | Ne | 1800000736 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700850/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 20.2.2018 | 6.3.2018 | 2018 | 17 422,00 | CZK | 1.3.2018 | 23.2.2018 | 70085018 | F | 17 422,00 | 17 422,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17 422,00 | 17 422,00 | 17 422,00 | Ano | 1800000646 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700851/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 20.2.2018 | 6.3.2018 | 2018 | 16 112,00 | CZK | 6.3.2018 | 21.2.2018 | 70085118 | F | 16 112,00 | 16 112,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 16 112,00 | 16 112,00 | 16 112,00 | Ne | 1800000632 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700678/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.2.2018 | 27.2.2018 | 2018 | 1 812,00 | CZK | 26.2.2018 | 15.2.2018 | 70067818 | F | 1 812,00 | 1 812,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1 812,00 | 1 812,00 | 1 812,00 | Ne | 1800000554 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700522/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.2.2018 | 16.2.2018 | 2018 | 1 699,00 | CZK | 9.2.2018 | 5.2.2018 | 70052218 | F | 1 699,00 | 1 699,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1 699,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | Ne | 1800000356 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
700368/18 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.1.2018 | 9.2.2018 | 2018 | 6 814,00 | CZK | 1.2.2018 | 26.1.2018 | 70036818 | F | 6 814,00 | 6 814,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 6 814,00 | 6 814,00 | 6 814,00 | Ano | 1800000233 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
706985/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.12.2017 0:00 | 25.12.2017 0:00 | 2017 | 24624 | CZK | 19.12.2017 0:00 | 13.12.2017 15:58 | 70698517 | faktura | 24624 | 24624 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 24624 | 24624 | 24624 | Ne | 1700005143 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706480/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 10929 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 21.11.2017 0:00 | 70648017 | faktura | 10929 | 10929 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10929 | 10929 | 10929 | Ano | 1700004692 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706476/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 13418 | CZK | 30.11.2017 0:00 | 21.11.2017 0:00 | 70647617 | faktura | 13418 | 13418 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13418 | 13418 | 13418 | Ne | 1700004684 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706479/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 3400 | CZK | 5.12.2017 0:00 | 23.11.2017 15:00 | 70647917 | faktura | 3400 | 3400 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3400 | 3400 | 3400 | Ne | 1700004730 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706478/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 1532 | CZK | 5.12.2017 0:00 | 23.11.2017 15:03 | 70647817 | faktura | 1532 | 1532 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1532 | 1532 | 1532 | Ne | 1700004731 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706477/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.11.2017 0:00 | 5.12.2017 0:00 | 2017 | 17756 | CZK | 6.12.2017 0:00 | 23.11.2017 15:06 | 70647717 | faktura | 17756 | 17756 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17756 | 17756 | 17756 | Ne | 1700004732 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706367/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.11.2017 0:00 | 29.11.2017 0:00 | 2017 | 9798 | CZK | 6.12.2017 0:00 | 28.11.2017 15:27 | 70636717 | faktura | 9798 | 9798 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9798 | 9798 | 8097,53 | Ano | 1700004781 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706190/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.11.2017 0:00 | 20.11.2017 0:00 | 2017 | 976 | CZK | 20.11.2017 0:00 | 8.11.2017 15:52 | 70619017 | faktura | 976 | 976 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 976 | 976 | 976 | Ne | 1700004411 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706095/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1.11.2017 0:00 | 15.11.2017 0:00 | 2017 | 4683 | CZK | 8.11.2017 0:00 | 1.11.2017 0:00 | 70609517 | faktura | 4683 | 4683 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4683 | 4683 | 4683 | Ano | 1700004273 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706096/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1.11.2017 0:00 | 15.11.2017 0:00 | 2017 | 2850 | CZK | 14.11.2017 0:00 | 3.11.2017 16:31 | 70609617 | faktura | 2850 | 2850 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2850 | 2850 | 2850 | Ne | 1700004309 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705528/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4.10.2017 0:00 | 18.10.2017 0:00 | 2017 | 1399 | CZK | 13.10.2017 0:00 | 5.10.2017 14:22 | 70552817 | faktura | 1399 | 1399 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1399 | 1399 | 1399 | Ne | 1700003787 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705244/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.9.2017 0:00 | 6.10.2017 0:00 | 2017 | 22599 | CZK | 4.10.2017 0:00 | 25.9.2017 16:24 | 70524417 | faktura | 22599 | 22599 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22599 | 22599 | 22599 | Ne | 1700003609 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705062/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.9.2017 0:00 | 27.9.2017 0:00 | 2017 | 4046 | CZK | 25.9.2017 0:00 | 13.9.2017 0:00 | 70506217 | faktura | 4046 | 4046 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4046 | 4046 | 4046 | Ne | 1700003480 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705021/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.9.2017 0:00 | 25.9.2017 0:00 | 2017 | 18071 | CZK | 18.9.2017 0:00 | 11.9.2017 13:42 | 70502117 | faktura | 18071 | 18071 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18071 | 18071 | 18071 | Ano | 1700003399 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704662/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 24.8.2017 0:00 | 7.9.2017 0:00 | 2017 | 18048 | CZK | 30.8.2017 0:00 | 24.8.2017 16:13 | 70466217 | faktura | 18048 | 18048 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 18048 | 18048 | 18048 | Ne | 1700003171 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704081/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.7.2017 0:00 | 31.8.2017 0:00 | 2017 | 2149 | CZK | 29.8.2017 0:00 | 24.8.2017 0:00 | 70408117 | faktura | 2149 | 2149 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2149 | 2149 | 2149 | Ne | 1700003172 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703960/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.7.2017 0:00 | 2.8.2017 0:00 | 2017 | 7369 | CZK | 24.7.2017 0:00 | 19.7.2017 16:14 | 70396017 | faktura | 7369 | 7369 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 7369 | 7369 | 7369 | Ne | 1700002772 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703961/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.7.2017 0:00 | 2.8.2017 10:23 | 2017 | 2730 | CZK | 10.8.2017 0:00 | 1.8.2017 0:00 | 70396117 | faktura | 2730 | 2730 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2730 | 2730 | 2730 | Ne | 1700002897 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703339/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 16.6.2017 0:00 | 30.6.2017 0:00 | 2017 | 1432 | CZK | 23.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:46 | 70333917 | faktura | 1432 | 1432 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1432 | 1432 | 1432 | Ne | 1700002329 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703313/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.6.2017 0:00 | 29.6.2017 0:00 | 2017 | 27410 | CZK | 23.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:48 | 70331317 | faktura | 27410 | 27410 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 27410 | 27410 | 27410 | Ne | 1700002330 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703261/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.6.2017 0:00 | 27.6.2017 0:00 | 2017 | 17261 | CZK | 27.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:59 | 70326117 | faktura | 17261 | 17261 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17261 | 17261 | 17261 | Ne | 1700002332 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703262/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.6.2017 0:00 | 27.6.2017 0:00 | 2017 | 9798 | CZK | 27.6.2017 0:00 | 16.6.2017 13:58 | 70326217 | faktura | 9798 | 9798 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 9798 | 9798 | 8097,53 | Ano | 1700002331 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703084/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.6.2017 0:00 | 20.6.2017 0:00 | 2017 | 25344 | CZK | 15.6.2017 0:00 | 8.6.2017 13:20 | 70308417 | faktura | 25344 | 25344 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 25344 | 25344 | 25344 | Ne | 1700002194 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702472/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4.5.2017 0:00 | 18.5.2017 0:00 | 2017 | 20067 | CZK | 11.5.2017 0:00 | 4.5.2017 0:00 | 70247217 | faktura | 20067 | 20067 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20067 | 20067 | 20067 | Ano | 1700001625 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702360/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.5.2017 0:00 | 16.5.2017 0:00 | 2017 | 1490 | CZK | 12.5.2017 0:00 | 4.5.2017 0:00 | 70236017 | faktura | 1490 | 1490 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1490 | 1490 | 1490 | Ne | 1700001624 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702315/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 28.4.2017 0:00 | 12.5.2017 0:00 | 2017 | 1405 | CZK | 11.5.2017 0:00 | 3.5.2017 0:00 | 70231517 | faktura | 1405 | 1405 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1405 | 1405 | 1405 | Ne | 1700001572 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702252/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.4.2017 0:00 | 9.5.2017 0:00 | 2017 | 57074 | CZK | 4.5.2017 0:00 | 26.4.2017 14:26 | 70225217 | faktura | 57074 | 57074 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 57074 | 57074 | 57074 | Ne | 1700001466 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701500/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 16.3.2017 0:00 | 30.3.2017 0:00 | 2017 | 5082 | CZK | 23.3.2017 0:00 | 16.3.2017 0:00 | 70150017 | faktura | 5082 | 5082 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5082 | 5082 | 5082 | Ne | 1700000866 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701423/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.3.2017 0:00 | 28.3.2017 0:00 | 2017 | 5324 | CZK | 21.3.2017 0:00 | 14.3.2017 14:43 | 70142317 | faktura | 5324 | 5324 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5324 | 5324 | 5324 | Ne | 1700000809 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701150/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.3.2017 0:00 | 16.3.2017 0:00 | 2017 | 28560 | CZK | 21.3.2017 0:00 | 14.3.2017 14:44 | 70115017 | faktura | 28560 | 28560 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 28560 | 28560 | 28560 | Ne | 1700000810 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700607/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.2.2017 0:00 | 20.2.2017 0:00 | 2017 | 20001 | CZK | 10.2.2017 0:00 | 6.2.2017 0:00 | 70060717 | faktura | 20001 | 20001 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20001 | 20001 | 20001 | Ano | 1700000303 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700241/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.1.2017 0:00 | 2.2.2017 0:00 | 2017 | 6769 | CZK | 26.1.2017 0:00 | 20.1.2017 14:16 | 70024117 | faktura | 6769 | 6769 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 6769 | 6769 | 6769 | Ne | 1700000089 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700240/17 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.1.2017 0:00 | 2.2.2017 0:00 | 2017 | 3498 | CZK | 26.1.2017 0:00 | 20.1.2017 14:14 | 70024017 | faktura | 3498 | 3498 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3498 | 3498 | 3498 | Ne | 1700000088 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706665/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.12.2016 | 29.12.2016 | 2016 | 1907 | CZK | 16.12.2016 | 8.12.2016 | 70666516 | faktura | 1907 | 1907 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1907 | 1907 | 1907 | Ne | 1600004886 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706666/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.12.2016 | 29.12.2016 | 2016 | 6536 | CZK | 20.12.2016 | 8.12.2016 | 70666616 | faktura | 6536 | 6536 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 6536 | 6536 | 6536 | Ne | 1600004884 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706574/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.12.2016 | 26.12.2016 | 2016 | 26560 | CZK | 15.12.2016 | 7.12.2016 | 70657416 | faktura | 26560 | 26560 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 26560 | 26560 | 26560 | Ne | 1600004856 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706227/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.11.2016 | 14.12.2016 | 2016 | 14493 | CZK | 6.12.2016 | 24.11.2016 | 70622716 | faktura | 14493 | 14493 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 14493 | 14493 | 14493 | Ne | 1600004613 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706228/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.11.2016 | 14.12.2016 | 2016 | 7395 | CZK | 6.12.2016 | 28.11.2016 | 70622816 | faktura | 7395 | 7395 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 7395 | 7395 | 7395 | Ne | 1600004614 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705644/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.10.2016 | 15.11.2016 | 2016 | 24811 | CZK | 31.10.2016 | 25.10.2016 | 70564416 | faktura | 24811 | 24811 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 24811 | 24811 | 24811 | Ano | 1600004087 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705643/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.10.2016 | 15.11.2016 | 2016 | 2391 | CZK | 2.11.2016 | 25.10.2016 | 70564316 | faktura | 2391 | 2391 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2391 | 2391 | 2391 | Ne | 1600004086 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705360/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 7.10.2016 | 6.11.2016 | 2016 | 425 734,31 | CZK | 31.10.2016 | 10.10.2016 | 70536016 | FAK | 425 734,31 | 5 765,89 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1600689721400 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,67214E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705360/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 7.10.2016 | 6.11.2016 | 2016 | 425 734,31 | CZK | 31.10.2016 | 10.10.2016 | 70536016 | FAK | 425 734,31 | 419 968,42 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600689721400 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,67214E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705251/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.10.2016 | 26.10.2016 | 2016 | 21574 | CZK | 15.12.2016 | 8.12.2016 | 70525116 | faktura | 21574 | 21574 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21574 | 21574 | 21574 | Ne | 1600004888 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705252/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.10.2016 | 26.10.2016 | 2016 | 7498 | CZK | 15.12.2016 | 8.12.2016 | 70525216 | faktura | 7498 | 7498 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 7498 | 7498 | 6196,72 | Ano | 1600004887 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705072/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 29.9.2016 | 20.10.2016 | 2016 | 4992 | CZK | 10.10.2016 | 29.9.2016 | 70507216 | faktura | 4992 | 4992 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4992 | 4992 | 4992 | Ne | 1600003572 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705071/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 29.9.2016 | 20.10.2016 | 2016 | 21417 | CZK | 12.10.2016 | 30.9.2016 | 70507116 | faktura | 21417 | 21417 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 21417 | 21417 | 21417 | Ne | 1600003592 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704886/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 16.9.2016 | 7.10.2016 | 2016 | 7830 | CZK | 29.9.2016 | 16.9.2016 | 70488616 | faktura | 7830 | 7830 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 7830 | 7830 | 7830 | Ne | 1600003418 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703945/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 29.7.2016 | 19.8.2016 | 2016 | 20894 | CZK | 3.8.2016 | 29.7.2016 | 70394516 | faktura | 20894 | 20894 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20894 | 20894 | 20894 | Ano | 1600002826 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703888/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 26.7.2016 | 10.8.2016 | 2016 | 3 100,02 | CZK | 3.8.2016 | 26.7.2016 | 70388816 | FAK | 3 100,02 | 3 100,02 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600126153400 | 153400 Nákup odpuzovače divoké zvěře | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,61534E+12 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
703815/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.7.2016 | 11.8.2016 | 2016 | 12633 | CZK | 28.7.2016 | 22.7.2016 | 70381516 | faktura | 12633 | 12633 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12633 | 12633 | 12633 | Ne | 1600002774 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703234/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 20.6.2016 | 11.7.2016 | 2016 | 10557 | CZK | 24.6.2016 | 20.6.2016 | 70323416 | faktura | 10557 | 10557 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10557 | 10557 | 10557 | Ne | 1600002350 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703160/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.6.2016 | 5.7.2016 | 2016 | 61 886,00 | CZK | 4.7.2016 | 29.6.2016 | 70316016 | FAK | 61 886,00 | 61 886,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600282695000 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,6695E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702799/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 31.5.2016 | 21.6.2016 | 2016 | 1903 | CZK | 9.6.2016 | 1.6.2016 | 70279916 | faktura | 1903 | 1903 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1903 | 1903 | 1903 | Ne | 1600002057 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702553/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.5.2016 | 9.6.2016 | 2016 | 506 | CZK | 27.5.2016 | 19.5.2016 | 70255316 | faktura | 506 | 506 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 506 | 506 | 506 | Ne | 1600001915 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702551/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.5.2016 | 9.6.2016 | 2016 | 5495 | CZK | 1.6.2016 | 24.5.2016 | 70255116 | faktura | 5495 | 5495 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5495 | 5495 | 4541,48 | Ano | 1600001965 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702552/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.5.2016 | 9.6.2016 | 2016 | 20906 | CZK | 1.6.2016 | 24.5.2016 | 70255216 | faktura | 20906 | 20906 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20906 | 20906 | 20906 | Ne | 1600001964 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702324/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.5.2016 | 27.5.2016 | 2016 | 324 | CZK | 17.5.2016 | 9.5.2016 | 70232416 | faktura | 324 | 324 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 324 | 324 | 324 | Ne | 1600001761 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702234/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 3.5.2016 | 24.5.2016 | 2016 | 20744 | CZK | 13.5.2016 | 4.5.2016 | 70223416 | faktura | 20744 | 20744 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20744 | 20744 | 20744 | Ne | 1600001660 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701951/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.4.2016 | 13.5.2016 | 2016 | 1515 | CZK | 16.12.2016 | 8.12.2016 | 70195116 | faktura | 1515 | 1515 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1515 | 1515 | 1515 | Ne | 1600004885 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701812/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.4.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 20751 | CZK | 15.4.2016 | 13.4.2016 | 70181216 | faktura | 20751 | 20751 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 20751 | 20751 | 20751 | Ano | 1600001304 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701811/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.4.2016 | 4.5.2016 | 2016 | 8940 | CZK | 25.4.2016 | 13.4.2016 | 70181116 | faktura | 8940 | 8940 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 8940 | 8940 | 8940 | Ne | 1600001323 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701836/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.4.2016 | 13.5.2016 | 2016 | 23 526,00 | CZK | 6.5.2016 | 14.4.2016 | 70183616 | FAK | 23 526,00 | 23 526,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600025176200 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,61762E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701682/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5.4.2016 | 5.5.2016 | 2016 | 147 592,34 | CZK | 28.4.2016 | 5.4.2016 | 70168216 | FAK | 147 592,34 | 147 592,34 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1600083606900 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,66069E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
701163/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10.3.2016 | 31.3.2016 | 2016 | 3135 | CZK | 17.3.2016 | 10.3.2016 | 70116316 | faktura | 3135 | 3135 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3135 | 3135 | 3135 | Ne | 1600000835 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700894/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.2.2016 | 17.3.2016 | 2016 | 22458 | CZK | 8.3.2016 | 26.2.2016 | 70089416 | faktura | 22458 | 22458 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22458 | 22458 | 22458 | Ne | 1600000609 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700670/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12.2.2016 | 4.3.2016 | 2016 | 3987 | CZK | 18.2.2016 | 12.2.2016 | 70067016 | faktura | 3987 | 3987 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3987 | 3987 | 3987 | Ne | 1600000439 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700291/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.1.2016 | 15.2.2016 | 2016 | 5929 | CZK | 1.2.2016 | 25.1.2016 | 70029116 | faktura | 5929 | 5929 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5929 | 5929 | 5929 | Ne | 1600000144 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700272/16 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.1.2016 | 12.2.2016 | 2016 | 16690 | CZK | 27.1.2016 | 22.1.2016 | 70027216 | faktura | 16690 | 16690 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 16690 | 16690 | 16690 | Ano | 1600000131 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706926/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.12.2015 0:00 | 29.12.2015 0:00 | 2015 | 3647 | CZK | 16.12.2015 0:00 | 8.12.2015 0:00 | 70692615 | faktura | 3647 | 3647 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3647 | 3647 | 3647 | Ne | 1500004836 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
70692715 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 8.12.2015 0:00 | 29.12.2015 0:00 | 2015 | 5143 | CZK | 16.12.2015 0:00 | 9.12.2015 11:55 | 70692715 | faktura | 5143 | 5143 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5143 | 5143 | 5143 | Ne | 1500004837 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706837/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 3.12.2015 0:00 | 24.12.2015 0:00 | 2015 | 22457 | CZK | 16.12.2015 0:00 | 7.12.2015 0:00 | 70683715 | faktura | 22457 | 22457 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22457 | 22457 | 22457 | Ne | 1500004787 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706558/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.11.2015 0:00 | 14.12.2015 0:00 | 2015 | 3816 | CZK | 30.11.2015 0:00 | 24.11.2015 15:58 | 70655815 | faktura | 3816 | 3816 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 3816 | 3816 | 3816 | Ne | 1500004486 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706385/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12.11.2015 0:00 | 3.12.2015 0:00 | 2015 | 920 | CZK | 27.11.2015 0:00 | 18.11.2015 15:25 | 70638515 | faktura | 920 | 920 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 920 | 920 | 920 | Ne | 1500004365 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706281/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.11.2015 0:00 | 30.11.2015 0:00 | 2015 | 12304 | CZK | 3.12.2015 0:00 | 19.11.2015 15:58 | 70628115 | faktura | 12304 | 12304 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12304 | 12304 | 10168,64 | Ano | 1500004401 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706282/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.11.2015 0:00 | 30.11.2015 0:00 | 2015 | 23163 | CZK | 30.11.2015 0:00 | 19.11.2015 16:08 | 70628215 | faktura | 23163 | 23163 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23163 | 23163 | 23163 | Ne | 1500004402 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706159/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 3.11.2015 0:00 | 24.11.2015 0:00 | 2015 | 10349 | CZK | 9.11.2015 0:00 | 3.11.2015 0:00 | 70615915 | faktura | 10349 | 10349 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 10349 | 10349 | 10349 | Ne | 1500004105 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706158/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 3.11.2015 0:00 | 24.11.2015 0:00 | 2015 | 581 | CZK | 9.11.2015 0:00 | 3.11.2015 0:00 | 70615815 | faktura | 581 | 581 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 581 | 581 | 581 | Ne | 1500004106 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
706027/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 29.10.2015 | 14.12.2015 | 2015 | 36 600,67 | CZK | 13.11.2015 | 2.11.2015 | 70602715 | FAK | 36 600,67 | 36 600,67 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50075E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,53255E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
70583915 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 19.10.2015 0:00 | 9.11.2015 0:00 | 2015 | 32052 | CZK | 27.10.2015 0:00 | 22.10.2015 14:17 | 70583915 | faktura | 32052 | 32052 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 32052 | 32052 | 32052 | Ano | 1500003944 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705754/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.10.2015 0:00 | 3.11.2015 0:00 | 2015 | 2274 | CZK | 22.10.2015 0:00 | 14.10.2015 17:01 | 70575415 | faktura | 2274 | 2274 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2274 | 2274 | 2274 | Ne | 1500003827 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705753/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.10.2015 0:00 | 3.11.2015 0:00 | 2015 | 6307 | CZK | 22.10.2015 0:00 | 14.10.2015 17:04 | 70575315 | faktura | 6307 | 6307 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 6307 | 6307 | 6307 | Ne | 1500003828 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705307/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.9.2015 | 23.10.2015 | 2015 | 24 067,63 | CZK | 16.10.2015 | 23.9.2015 | 70530715 | FAK | 24 067,63 | 11 004,22 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50014E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,51762E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705307/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.9.2015 | 23.10.2015 | 2015 | 24 067,63 | CZK | 16.10.2015 | 23.9.2015 | 70530715 | FAK | 24 067,63 | 13 063,41 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50014E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,51762E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
705244/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.9.2015 0:00 | 6.10.2015 0:00 | 2015 | 25926 | CZK | 22.9.2015 0:00 | 17.9.2015 16:22 | 70524415 | faktura | 25926 | 25926 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 25926 | 25926 | 25926 | Ne | 1500003414 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
705145/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.9.2015 0:00 | 30.9.2015 0:00 | 2015 | 5307 | CZK | 17.9.2015 0:00 | 10.9.2015 15:53 | 70514515 | faktura | 5307 | 5307 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 5307 | 5307 | 5307 | Ne | 1500003331 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704916/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 31.8.2015 0:00 | 21.9.2015 0:00 | 2015 | 4303 | CZK | 7.9.2015 0:00 | 31.8.2015 17:11 | 70491615 | faktura | 4303 | 4303 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 4303 | 4303 | 4303 | Ano | 1500003142 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704809/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 25.8.2015 | 25.9.2015 | 2015 | 11 034,53 | CZK | 18.9.2015 | 25.8.2015 | 70480915 | FAK | 11 034,53 | 11 034,53 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50137E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,58407E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704804/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 24.8.2015 | 8.9.2015 | 2015 | 140 155,39 | CZK | 4.9.2015 | 25.8.2015 | 70480415 | FAK | 140 155,39 | 140 155,39 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50137E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,58407E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704709/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 20.8.2015 0:00 | 10.9.2015 0:00 | 2015 | 7913 | CZK | 28.8.2015 0:00 | 21.8.2015 0:00 | 70470915 | faktura | 7913 | 7913 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 7913 | 7913 | 7913 | Ne | 1500003063 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
704168/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.7.2015 | 15.9.2015 | 2015 | 43 950,83 | CZK | 31.8.2015 | 25.8.2015 | 70416815 | FAK | 43 950,83 | 3 572,04 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5137 | 1,50057E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,53255E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
704168/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.7.2015 | 15.9.2015 | 2015 | 43 950,83 | CZK | 31.8.2015 | 25.8.2015 | 70416815 | FAK | 43 950,83 | 40 378,79 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50057E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,53255E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
70393015 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.7.2015 0:00 | 30.7.2015 0:00 | 2015 | 22093 | CZK | 24.7.2015 0:00 | 15.7.2015 14:15 | 70393015 | faktura | 22093 | 22093 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 22093 | 22093 | 22093 | Ne | 1500002657 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703431/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.6.2015 0:00 | 6.7.2015 0:00 | 2015 | 23590 | CZK | 10.7.2015 0:00 | 18.6.2015 15:08 | 70343115 | faktura | 23590 | 23590 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 23590 | 23590 | 23590 | Ne | 1500002251 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703432/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 15.6.2015 0:00 | 6.7.2015 0:00 | 2015 | 13124 | CZK | 1.7.2015 0:00 | 18.6.2015 15:09 | 70343215 | faktura | 13124 | 13124 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 13124 | 13124 | 10846,36 | Ano | 1500002252 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703359/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.6.2015 0:00 | 2.7.2015 0:00 | 2015 | 14740 | CZK | 19.6.2015 0:00 | 12.6.2015 12:00 | 70335915 | faktura | 14740 | 14740 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 14740 | 14740 | 14740 | Ne | 1500002161 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703360/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11.6.2015 0:00 | 2.7.2015 0:00 | 2015 | 2070 | CZK | 19.6.2015 0:00 | 12.6.2015 12:01 | 70336015 | faktura | 2070 | 2070 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 2070 | 2070 | 2070 | Ne | 1500002162 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703317/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 9.6.2015 0:00 | 30.6.2015 0:00 | 2015 | 32237 | CZK | 15.6.2015 0:00 | 10.6.2015 15:20 | 70331715 | faktura | 32237 | 32237 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 32237 | 32237 | 32237 | Ano | 1500002120 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
703031/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 27.5.2015 | 27.6.2015 | 2015 | 29 753,00 | CZK | 22.6.2015 | 29.5.2015 | 70303115 | FAK | 29 753,00 | 29 753,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50006E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,51534E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702627/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 7.5.2015 | 21.5.2015 | 2015 | 21 101,73 | CZK | 21.5.2015 | 12.5.2015 | 70262715 | FAK | 21 101,73 | 59,83 | Nákup ostatních slueb | 5169 | 1,50009E+12 | Revize a opravy HP | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,51824E+12 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
702627/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 7.5.2015 | 21.5.2015 | 2015 | 21 101,73 | CZK | 21.5.2015 | 12.5.2015 | 70262715 | FAK | 21 101,73 | 21 041,90 | Opravy a udrování | 5171 | 1,50009E+12 | Revize a opravy HP | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,51824E+12 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
702584/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6.5.2015 0:00 | 27.5.2015 0:00 | 2015 | 16312 | CZK | 21.5.2015 0:00 | 12.5.2015 15:33 | 70258415 | faktura | 16312 | 16312 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 16312 | 16312 | 16312 | Ne | 1500001711 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702514/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4.5.2015 | 18.5.2015 | 2015 | 17 833,00 | CZK | 21.5.2015 | 4.5.2015 | 70251415 | FAK | 17 833,00 | 17 833,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 1,50008E+12 | 307 | Ministerstvo obrany | Přijaté faktury | 1,51824E+12 | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
702410/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 29.4.2015 0:00 | 20.5.2015 0:00 | 2015 | 11130 | CZK | 7.5.2015 0:00 | 30.4.2015 16:13 | 70241015 | faktura | 11130 | 11130 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 11130 | 11130 | 11130 | Ne | 1500001532 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702071/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.4.2015 0:00 | 5.5.2015 0:00 | 2015 | 446 | CZK | 27.4.2015 0:00 | 15.4.2015 16:39 | 70207115 | faktura | 446 | 446 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 446 | 446 | 446 | Ne | 1500001348 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702042/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.4.2015 0:00 | 4.5.2015 0:00 | 2015 | 12385 | CZK | 17.4.2015 0:00 | 13.4.2015 16:47 | 70204215 | faktura | 12385 | 12385 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12385 | 12385 | 12385 | Ne | 1500001300 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
702043/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.4.2015 0:00 | 4.5.2015 0:00 | 2015 | 26572 | CZK | 23.4.2015 0:00 | 14.4.2015 15:56 | 70204315 | faktura | 26572 | 26572 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 26572 | 26572 | 26572 | Ano | 1500001330 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
701153/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2.3.2015 0:00 | 23.3.2015 0:00 | 2015 | 12362 | CZK | 10.3.2015 0:00 | 2.3.2015 16:30 | 70115315 | faktura | 12362 | 12362 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 12362 | 12362 | 12362 | Ne | 1500000709 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700844/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 18.2.2015 0:00 | 11.3.2015 0:00 | 2015 | 17394 | CZK | 3.3.2015 0:00 | 19.2.2015 16:20 | 70084415 | faktura | 17394 | 17394 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 17394 | 17394 | 17394 | Ne | 1500000615 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
700437/15 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 30.1.2015 0:00 | 20.2.2015 0:00 | 2015 | 6748 | CZK | 6.2.2015 0:00 | 30.1.2015 14:53 | 70043715 | faktura | 6748 | 6748 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5139 | 6748 | 6748 | 6748 | Ne | 1500000332 | 312 | Ministerstvo financí | 08869-01 | Přijaté faktury | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||
26353342 | 1970 | KRUFIN s.r.o. | 08869 | [ZDROJ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26353342 | 03.04.2017 | 1970 | CZK | 12.04.2017 | 70108517 | FAK | 307 | 1718240010007 | 14 256,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10.03.2017 | 01.03.2017 | 14 256,00 | 14 256,00 | 701085/17 | KRUFIN s.r.o. | 1700044182400 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
26353342 | 25.10.2017 | 1970 | CZK | 18.10.2017 | 70528017 | FAK | 307 | 1768481010030 | 65 602,35 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 03.10.2017 | 25.09.2017 | 65 602,35 | 65 602,35 | 705280/17 | KRUFIN s.r.o. | 1700131684810 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
26353342 | 09.11.2017 | 1970 | CZK | 02.11.2017 | 70564317 | FAK | 307 | 1768481010035 | 10 599,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 10 599,00 | 10 599,00 | 705643/17 | KRUFIN s.r.o. | 1700136684810 | Přijaté faktury | 5139 | Ministerstvo obrany | [ZDROJ] |
Registr smlouv
Smlouva ciziMena | Smlouva navazanyZaznam | Subjekt platce | Subjekt utvar | Smlouva schvalil | Smlouvni strana prijemce | Smlouvni strana utvar | Smlouva hodnotaVcetneDph | Smlouvni strana datovaSchranka | Smlouvni strana adresa | Id smlouvy | Id verze | Subjekt datovaSchranka | Subjekt ico | Subjekt adresa | Smlouvni strana nazev | Smlouva predmet | Smlouva datumUzavreni | Smlouva cisloSmlouvy | Smlouvni strana ico | Smlouva hodnotaBezDph | Subjekt nazev | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50996.25EUR | 9794910 | 1 | Oddělení logistiky | Mgr. Staníček | 1 | Obchodní oddělení | 100037 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11955964 | 12837040 | pktd49r | 00212423 | Dubenec 100, 261 15 Příbram | KRUFIN s.r.o. | Objednávka - čistící prostředky | 2020-06-01 | VS-8344-159/ČJ-2020-800454-VERZAK | 26353342 | 65433.600000 | [ZDROJ] | |
10120.33EUR | 10070632 | 1 | Město Moravské Budějovice | Ing. Martina Bečvářová | 1 | trh práce | 135815 | imcqkpa | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 11821896 | 12696100 | 82ims2u | 00582859 | Zborovská 2696, 39003 Tábor | KRUFIN s.r.o. | ŠP - PS Aj, Písanky 2 | 2020-05-20 | OBJ-107-2020 | 26353342 | 1350000.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] |
190000EUR | 11187492 | 1 | KPÚ pro Liberecký kraj | p. Eva Chaloupecká | 1 | Obchodní oddělení | 46187.15 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11684036 | 12552620 | bpjtguq | 70987459 | Matěje Kopeckého 1160/1, 35002 Cheb, CZ | KRUFIN s.r.o. | Kupní smlouva č.2 - drogistické zboží | 2020-05-06 | VO-2020-200-000334 | 26353342 | 38171.200000 | [ZDROJ] | |
6352.5EUR | 9247015 | 1 | OSM | plk. Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 361579.46 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 11626568 | 12492432 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Papírové ruční utěrky skládané Z-Z do V | 2020-05-04 | 904043672.00.000 / KRPK-29466-10/ČJ-2020-1900VZ | 26353342 | 298826.000000 | [ZDROJ] | |
6352.5EUR | 9247015 | 1 | OSM | plk. Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 172037.61 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 11626596 | 12492472 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Toaletní papír JUMBO role 2 vrstvý | 2020-05-04 | 904043673.00.000 / KRPK-29499-10/ČJ-2020-1900VZ | 26353342 | 142179.840000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4522600 | 1 | Město Hustopeče | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Smlouva o dílo | 2547000 | xcznq8p | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11429556 | 12287392 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-04-17 | 7201005923 | 26353342 | 76308.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4522600 | 1 | Město Hustopeče | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Smlouva o dílo | 713786.26 | qp9mbhw | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11429588 | 12287424 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-04-17 | 7201006221 | 26353342 | 59895.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 11244348 | 1 | OSM | plk. Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 870854.41 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 11452276 | 12310644 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Dod. č. 1 -Nákup toaletního papíru JUMBO | 2020-04-16 | 904042986.00.001 / KRPK-9447-25/ČJ-2020-1900VZ | 26353342 | 719714.390000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5261071 | 1 | Odbor školství a mládeže | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 502392 | hx4jwj6 | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8183691 | 12207296 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-04-14 | 7191006437 | 26353342 | 75831.250000 | [ZDROJ] | |
64219707.5EUR | 5577891 | 1 | Oddělení Logistiky | Mgr. Miroslav Hadrava | Univerzita obrany | 160000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11279576 | 12132292 | rdrd44h | 00212423 | č.p. 245, 27307 Vinařice | KRUFIN s.r.o. | Nákup čistících prostředků | 2020-04-03 | VS-113851-49/ČJ - 2018-800554 | 26353342 | 8200000.000000 | Vinařice - věznice(Vězeňská služba ČR) | [ZDROJ] | |
0CZK | 1647410 | 1 | OSM | plk. Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 136905.45 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 11244348 | 12094936 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Nákup toaletního papíru JUMBO | 2020-03-31 | 904042986.00.000 / KRPK-9447-21/ČJ-2020-1900VZ | 26353342 | 113145.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 3310360 | 1 | FO - Finanční odbor | 1 | Obchodní oddělení | 250000 | wk3x2b4 | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 11371260 | 12227292 | 82ims2u | 00582859 | Zborovská 2696, 390 03 Tábor | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-30 | SML-006-2020 | 26353342 | 75000.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] | ||
2832EUR | 4151088 | 1 | OMTZ | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | Obchodní oddělení | 84152 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 11182200 | 12029284 | 3n2k9ks | 70874255 | Loučanská 1112/3, 15300 Praha 5, CZ | Školní jídelna Praha - Radotín | Dohoda o vypořádání závazku | 2020-03-23 | 904042782.00.000 / KRPK-23703-2020-1900MZ | 26353342 | 69547.100000 | Školní jídelna Praha - Radotín | [ZDROJ] | |
2832EUR | 4151088 | 1 | OMTZ | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 84152 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 11182196 | 12029280 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. Sokolov | Desinfekce COVID | 2020-03-19 | 904042782.00.000 / KRPK-23703-2020-1900MZ | 26353342 | 69547.100000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4997448 | 1 | Odbor evropských projektů | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | soukromý subjekt | 99704 | r9afeu9 | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11127552 | 11972244 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-03-16 | 7201004506 | 26353342 | 65415.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 3118074 | 1 | SEKR | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | soukromý subjekt | 23600 | p83j9ee | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11127608 | 11972300 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-03-16 | 7201005043 | 26353342 | 64339.800000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1647410 | 1 | OSM | plk. Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 136905.45 | 3i5gwne | Brno | 11244352 | 12094940 | rq6fs9a | 69797111 | Příkop 818/11, 60200 Brno, CZ | Jarmila Janíčková, 1944 | 2020-03-16 | UZSVM/B/6874/2020-HMU1-05-Boh | 26353342 | 33988.410000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 11100012 | VLL Františkovy Lázně | Doc. Ing. Karel Kotek | 1 | Obchodní oddělení | 76187 | jv9ktdg | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 11101248 | 11944872 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Nákup hygienických a čištících prostředků | 2020-03-12 | 2020/AO0/01/000159 | 26353342 | 70255.400000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | PhDr. Ivana Slunéčková | 1 | Obchodní oddělení | 3986.95 | i6srzq8 | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 11131152 | 11976112 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-12 | SML:19/013/0018/09D | 26353342 | 3295.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | PhDr. Ivana Slunéčková | 1 | Obchodní oddělení | 29029.59 | i6srzq8 | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 11131140 | 11976100 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-11 | SML:19/013/0018/06D | 26353342 | 23991.400000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 10782644 | 1 | Univerzita obrany | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obec | 77329.55 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11253196 | 12104636 | bpjtguq | 70987459 | Matěje Kopeckého 1160/1, 35002 Cheb, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-11 | 201051683 | 26353342 | 63183.040000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 856981 | 1 | Oddělení logistiky | Mgr. Staníček | 1 | Obchodní oddělení | 60390 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11081352 | 11923948 | pktd49r | 00212423 | Dubenec 100, 26115 Příbram | KRUFIN s.r.o. | Objednávka - dezinfekční prostředky | 2020-03-10 | VS-8344-73/ČJ-2020-800454-VERZAK | 26353342 | 319530.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 7989255 | 1 | Neurčeno | Mgr. Petr Zamrzla | 1 | 43004 Chomutov | 350000 | yts8efn | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 11254540 | 12106104 | byxmib7 | 70877807 | Husova 1570, 39002 Tábor | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-06 | SML/0002/2020 | 26353342 | 294000.000000 | [ZDROJ] | ||
2540EUR | 7121859 | 1 | Oddělení logistiky | Mgr. Luboš Beránek | 1 | Obchodní oddělení | 135000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11068332 | 11910232 | rdrd44h | 00212423 | č.p. 245, 273 07 Vinařice | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-05 | VS-113851-41/ČJ-2018-800554 | 26353342 | 195000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 7814827 | 1 | VZ Měřín | Bc. Eva Dobrevová | 1 | Obchodní oddělení | 28522.12 | 48ia97h | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 11106816 | 11950628 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-05 | SML:19/013/0018/05D | 26353342 | 23572.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | PhDr. Ivana Slunéčková | 1 | Obchodní oddělení | 23853.67 | i6srzq8 | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 11131148 | 11976108 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-05 | SML:19/013/0018/08D | 26353342 | 19713.780000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 8014379 | 1 | Odbor technický | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | 617523 | 18000 | 9vddrkq | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11029996 | 11869740 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-03-04 | 7201003672 | 26353342 | 97281.900000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 11029672 | 1 | Neurčeno | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | 617523 | 653599.65 | n25qkre | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11030044 | 11869788 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-03-04 | 7201003950 | 26353342 | 84511.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5070591 | 1 | Neurčeno | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | 617523 | 40000 | vqvg7ct | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 11030076 | 11869820 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2020-03-04 | 7201004094 | 26353342 | 117924.500000 | [ZDROJ] | |
5400EUR | 11155092 | 1 | Ing.Martin Šmaus | 1 | Obchodní oddělení | 138000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11158224 | 12004116 | 6bwmk43 | 70943125 | Mírové nám. 1466, 39701 Písek, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-03-04 | 74/I/2020 (VZ/28/MRA/20-B) | 26353342 | 80000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 10661980 | 1 | Odbor dopravy | Mgr. et Mgr. Zdeňka VAŠÍČKOVÁ | Obchodní oddělení | 68718 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11871988 | 12747972 | qg6mmz4 | 70933782 | Kollárova 553/19, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-02-29 | 2020/00/0401 | 26353342 | 170000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 5633391 | 1 | EO | plk. Bc. Miroslav Fous | 1 | spolek | 445281.21 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10985112 | 11822284 | z62d44d | 00212423 | č.p. 26, 43001 Všehrdy | KRUFIN s.r.o. | Kupní smlouva - mycí a čisticí prostředky | 2020-02-26 | VS-38263/ČJ-2020-8017PR | 26353342 | 450000.000000 | [ZDROJ] | |
0EUR | 5958207 | 1 | Oddělení logistiky | Mgr. Staníček | 1 | Obchodní oddělení | 103454 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10880696 | 11709816 | pktd49r | 00212423 | Dubenec 100, 26115 Příbram | KRUFIN s.r.o. | Objednávka | 2020-02-17 | VS-8344-34/ČJ-2020-800454-VERZAK | 26353342 | 217768.000000 | [ZDROJ] | |
6000EUR | 2306030 | 1 | Odbor investiční | Renata Oulehlová | 1 | Obchodní oddělení | 6267201 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 | 11348632 | 12203976 | 6xmbrxu | 00259586 | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | KRUFIN s.r.o. | 2020-02-14 | SML/147/2020/OSM | 26353342 | 774000.000000 | Město Sokolov | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524824 | 1 | oddělení logistiky | Ing. Michal Urbánek | 1 | Obchodní oddělení | 178639.09 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10799304 | 11622556 | tjfd4ke | 00212423 | Hradební 860, 50001 Hradec Králové | KRUFIN s.r.o. | Dohoda o vypořádání práv a povinností | 2020-02-03 | 20/03/18/IS | 26353342 | 147635.610000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 2368122 | 1 | OMTZ | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 75270 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 10824512 | 11649288 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. Sokolov | Krufin-ručník papírový role MAXI | 2020-01-28 | 904041946.00.000 / KRPK-9506/ČJ-2020-1900MZ | 26353342 | 62206.600000 | [ZDROJ] | |
8954USD | 334453 | 1 | Odbor sociálních věcí | PhDr. Jiří Štěpán Ph.D. | 1 | Obchodní oddělení | 1908550 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10821496 | 11645992 | 9gmef2n | 00667391 | Mostecká 1912/19, 39002 Tábor, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-01-24 | DS2020/01506 | 26353342 | 90000.000000 | [ZDROJ] | ||
2705EUR | 10504124 | 1 | HZS Zlínského kraje | ředitel věznice | 1 | Obchodní oddělení | 246494.02 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10911460 | 11742580 | ptmd3pn | 00212423 | Nám. Míru 55, 50711 Valdice | KRUFIN s.r.o. | 2020-01-22 | VS-32802/ČJ-2018-802254-12 | 26353342 | 203714.070000 | Věznice Valdice VS ČR | [ZDROJ] | |
10260USD | 9800618 | 1 | Odbor sportu, kultury a památkové péče | Petr Vrána | 1 | Obchodní oddělení | 542000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10629016 | 11439380 | hcwhawk | 27968561 | Západní 1812/73, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-01-21 | 2020/00202/OSKPP/DSM | 26353342 | 145000.000000 | KV Arena, s.r.o. | [ZDROJ] | |
0CZK | 10660812 | 1 | HOM | Mgr. Květuše Horáková | Město Uničov | 121000 | gwwmuif | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 10662120 | 11474500 | qd3ph39 | 71184562 | Manž. Curieových 603, 67401 Třebíč, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-01-15 | PO-71184562-25S135 | 26353342 | 100000.000000 | [ZDROJ] | |||
-1382.46EUR | 10447624 | 1 | OPP | plk. Mgr. Lenka Smutná | 1 | Odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ | 107400.13 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10614700 | 11423968 | fhmd5c7 | 00212423 | Dyjská 4, 66902, Znojmo 2 | KRUFIN s.r.o. | Dohoda o vypořádání práv a povinností | 2020-01-14 | 0013/2020 | 26353342 | 88760.440000 | [ZDROJ] | |
3800EUR | 1854162 | 1 | Magistrát města Pardubic | PaedDr. Pavel Vacek | 1 | Obchodní oddělení | 80000 | z75mt4z | Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 | 10599660 | 11408112 | p7tmmjw | 69979359 | Krušnohorská 735/11, 36010 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. Vítězná 2201 | 2020-01-13 | 2/2020 | 26353342 | 80000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1303270 | Oblast Čechy | Alena Krupová | 1 | Obchodni oddeleni | 254789.1 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 11098696 | 11942164 | ingpvpv | 72046881 | Slavíčkova 1701, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2020-01-10 | U-045-00/19 | 26353342 | 125858455.980000 | [ZDROJ] | |||
272.56EUR | 9991404 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | Jiří Čunek | 1 | Obchodní oddělení | 50002 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10709392 | 11524452 | xbuqg58 | 00212423 | Soudní 1672/1a, 14000 Praha, CZ | KRUFIN s.r.o. | DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ | 2020-01-09 | VS-3731/ČJ-2020-800540 | 26353342 | 1441163.420000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4447772 | 1 | Vedení věznice | Mgr. Miroslav Hadrava | 1 | Obchodní oddělení | 1441163.42 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10709392 | 11606828 | rdrd44h | 00212423 | č.p. 245, 273 07 Vinařice | KRUFIN s.r.o. | 2020-01-09 | VS-3731/ČJ-2020-800540 | 26353342 | 160696.000000 | [ZDROJ] | ||
12818EUR | 8857671 | 1 | Organizační odbor | Mgr. Hana Janischová | 1 | Obchodní oddělení | 108900 | nfqqcs7 | Letohradská 755/50, 17000 Praha 7 - Holešovice | 10528852 | 11331468 | 9sdmmjk | 49751751 | Truhlářská 681/19, 36017 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Rerezrvační smlouva 2020 | 2020-01-07 | 3/20 | 26353342 | 82000.000000 | [ZDROJ] | |
1000000EUR | 8819235 | 1 | Praha | Mgr. Hana Janischová | 1 | Obchodní oddělení | 1750.8 | 2kn8dtf | 10528852 | 11703076 | 9sdmmjk | 49751751 | Truhlářská 681/19, 36017 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Rerezrvační smlouva 2020 | 2020-01-07 | 3/20 | 26353342 | 82000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 10306228 | 1 | Odd.logistiky -referát MTZ | plk. Mgr. Petr Veselý | 1 | Obchodní oddělení | 61221.86 | nbnsmyp | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 10478488 | 11275424 | i3hd42p | 00212423 | Belgická 11, 466 21 Jablonec nad Nisou | KRUFIN s.r.o. | 2019-12-31 | VS-18466/ČJ-2019-801254-2 | 26353342 | 50596.580000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 730553 | 1 | ÚVT | Obchodní oddělení | 605000 | h6yvrka | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 10461344 | 11256324 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-12-13 | SML:19/013/0148 | 26353342 | 500000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |||
0CZK | 9349530 | 1 | logistiky | Karin Svitková | 1 | Obchodní oddělení | 70368.77 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10277412 | 12633132 | bned48g | 00212423 | Daliborova stezka 2233, 415 01 Teplice | KRUFIN s.r.o. | Dodávková smlouva - objednávka | 2019-12-10 | VS-116557-9/2019-801550 | 26353342 | 58156.010000 | [ZDROJ] | |
13038EUR | 7094975 | 1 | oddělení logistiky | plk. Mgr. Hadrava | 1 | Obchodní oddělení | 175675.93 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6214195 | 11036720 | rdrd44h | 00212423 | č.p. 245, 273 07 Vinařice | KRUFIN s.r.o. | 2019-12-09 | VS-113851-30/ČJ-2018-800554 | 26353342 | 121300.000000 | [ZDROJ] | ||
450000CZK | 6805363 | 1 | OMTZ | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | HOM | 76405 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 10215388 | 10987176 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. Sokolov | Čistící prostředky | 2019-12-03 | 904040869.00.000 / KRPK-93347-ČJ-2019-1900SU | 26353342 | 63144.630000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 3354624 | VLL Františkovy Lázně | Doc. Ing. Karel Kotek | 1 | Obchodni oddeleni | 37940 | 2sd24a3 | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 10126400 | 10892144 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Nákup hygienických a čistících prostředků | 2019-11-25 | 2019/AO0/01/000996 | 26353342 | 72802.080000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Kancelář marketingu a cestovního ruchu | PhDr. Ivana Slunéčková | 1 | Obchodní oddělení | 34008.45 | i6srzq8 | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 11131144 | 11976104 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-11-19 | SML:19/013/0018/07D | 26353342 | 28106.160000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 5379735 | 1 | Odbor evropských záležitostí | Dagmar Vojčová | 1 | p.o. | 66893 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10148260 | 10915980 | 9fjktnt | 70877629 | K. Štěcha 1320/5, 37005 České Budějovice, CZ | KRUFIN s.r.o. | Dodávka výtvarného materiálu | 2019-11-16 | 72/MŠ | 26353342 | 55283.470000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Odbor kancelář starosty | Hejtman nebo pověřená osoba | Obchodní oddělení | 22506.87 | 6r6iwag | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 10019696 | 10777204 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-11-07 | SML:19/013/0018/04 | 26353342 | 18600.720000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | ||
3117.65EUR | 4890276 | 1 | VLL Karlovy Vary | Ing. Stanislav Brei, MBA | 1 | Obchodní oddělení | 149677 | 4sagf2d | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 9657558 | 10393498 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-10-03 | 2019/BU1/02/000009 | 26353342 | 451477.360000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] | |
0CZK | 7579279 | 1 | Logistika | plk. PhDr. Petr Červený, LL.M. | 1 | Odbor připojování a rozvoje PZ-Morava sever | 1210000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 9626142 | 10360062 | pktd49r | 00212423 | Dubenec 100, 261 15 Příbram | KRUFIN s.r.o. | 2019-10-02 | VS-56239-12/ČJ-2019-8004PS-VERZAK | 26353342 | 1000000.000000 | Věznice Příbram - VS ČR | [ZDROJ] | |
0EUR | 2229618 | 1 | Oddělení logistiky | plk. Mgr. Pavel Dresler | 1 | 1694016 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10398012 | 11182060 | xbuqg58 | 00212423 | Soudní 988/1, 140 57 Praha 4-Nusle | KRUFIN s.r.o. | Objednávka čistících prostředků | 2019-10-02 | VS 44041/ČJ-2019-800254 | 26353342 | 476977.200000 | VS ČR,Vazební věznice Praha-Pankrác | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Logistika | plk. PhDr. Petr Červený, LL.M. | 1 | Odbor připojování a rozvoje PZ-Morava sever | 11674.66 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 9626146 | 10360066 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-10-01 | SML:19/013/0018/03 | 26353342 | 9648.480000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 5289551 | 1 | Odbor kultury a památkové péče | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Obchodní oddělení | 210337 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 9421242 | 10143586 | etid49u | 212423 | Klatovská 202, 306 35 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | 2019-09-16 | VS-148372-3/ČJ-2019-801150-OBJ | 26353342 | 60000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 806173 | 1 | Odbor movitého majetku SLZ PP ČR | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 235880 | qfj9jaz | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 9477034 | 10202386 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-09-16 | 7191014471 | 26353342 | 207615.340000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5289551 | 1 | SUZ MV | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Obchodní oddělení | 112435 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 9144455 | 9849327 | etid49u | 212423 | Klatovská 202, 306 35 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | 2019-08-08 | VS-50065-22/ČJ-2018-801150-VERZAK | 26353342 | 286700.520000 | [ZDROJ] | ||
35000USD | 6603539 | 1 | 5160 Odd. IT a přenosu dat | Mgr. Petr Zamrzla | 1 | Smlouva o dílo | 170000 | ppte2jy | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 8925703 | 9617483 | byxmib7 | 70877807 | Husova 1570, 39002 Tábor | KRUFIN s.r.o. | 2019-07-15 | OBJ/0028/2019 | 26353342 | 82645.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2517718 | 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | Ing. Roman Bečvář | 1 | Obchodní oddělení | 2420000 | 2zw8vyi | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 8853207 | 9540891 | 82ims2u | 00582859 | Zborovská 2696, 390 03 Tábor | KRUFIN s.r.o. | Učebnice M. pracovní sešity Aj | 2019-07-03 | OBJ-201-2019 | 26353342 | 133700.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] |
2178EUR | 5289551 | 1 | Velitelství 7. mechanizované brigády | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Obec | 282317 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 8760011 | 9442459 | etid49u | 212423 | Klatovská 202, 306 35 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | 2019-06-17 | VS-148372/ČJ-2019-801150-OBJ | 26353342 | 100274.070000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 5855847 | 1 | Odbor životního prostředí | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 82500 | qkwjyjs | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8646495 | 9322235 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-06-12 | 7191009898 | 26353342 | 466946.920000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5855847 | 1 | Odbor životního prostředí | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 82500 | cu23zih | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8646507 | 9322247 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-06-12 | 7191010211 | 26353342 | 70231.250000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1141785 | 1 | HZS JmK | schváleno podle interní procedury DPP | Obchodní oddělení | 102213 | z77y4vd | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8542055 | 9212187 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-05-31 | 7191008213 | 26353342 | 75663.700000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 8405051 | 1 | 310 - Oddělení mobilit mládeže | schváleno podle interní procedury DPP | obec Křenice | 90000 | 7hazk97 | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8405479 | 9067235 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-05-17 | 7191008192 | 26353342 | 89397.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 7184315 | 2140 Odd. OS Jih | schváleno podle interní procedury DPP | Obchodní oddělení | 106620 | xbpmmvw | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8281451 | 8937327 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-05-03 | 7191007134 | 26353342 | 207639.350000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 7584031 | 1 | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | SŽG Olomouc | 27830 | tw45n6s | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8183691 | 8833575 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-04-23 | 7191006437 | 26353342 | 74837.950000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4206928 | 1 | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | SŽG Olomouc | 27830 | tw45n6s | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8183699 | 8833583 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-04-23 | 7191006725 | 26353342 | 190662.700000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4206928 | 1 | 1 | SŽG Olomouc | 27830 | tw45n6s | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 8183703 | 8833587 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2019-04-23 | 2016/9781/D2 / | 26353342 | 190662.700000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | |||
0CZK | 8113975 | 2120 Odd. OS Sever | Daniel Machula | Obchodní oddělení | 484000 | s9wnt2d | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 8114635 | 8760167 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-04-08 | SML:19/013/0071 | 26353342 | 400000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2835490 | 1 | SEKR | Mgr. Hana Janichová | 1 | Obchodní oddělení | 160824 | migaxde | Svárov 328, 69102, Velké Bílovice | 7931747 | 8564323 | 9sdmmjk | 49751751 | Truhlářská 681/19, 36017 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. | Rezervační smlouva 2019 | 2019-03-25 | 130 | 26353342 | 50000.000000 | [ZDROJ] | |
3510EUR | 4524824 | 1 | Útvar DPP | Bc. Josef Veleba | 1 | HOM | 107400.13 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10447624 | 11239868 | fhmd5c7 | 00212423 | Dyjská 4, 66902, Znojmo 2 | KRUFIN s.r.o. | Objednávka - čistící a leštící výrobky | 2019-03-21 | VS-3373-46/ČJ-2018-803954 | 26353342 | 88760.440000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 7814827 | 1 | Odbor správy majetku | starosta | 1 | Obchodní oddělení | 32304596.31 | gu7mpax | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 7983903 | 8620347 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-03-19 | SML:19/013/0018/01 | 26353342 | 26698013.480000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 6963563 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Petr Kubis | 1 | Obchodní oddělení | 11925500 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7953339 | 8587431 | jfvepy2 | 26365804 | Bezručova 1190/19, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-03-18 | SM-AS006115 | 26353342 | 850000.000000 | Karlovarská krajská nemocnice a.s. | [ZDROJ] | |
0CZK | 5393187 | 1 | statutární město Zlín | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Dodatek č. 2 | 245213 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7811743 | 8434595 | etid49u | 212423 | Klatovská 202, 306 35 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | 2019-03-11 | VS-50062/ČJ-2018-801150-VERZAK | 26353342 | 285000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2718578 | 1 | Odbor sociálních věcí | Mgr. Vít Kratochvíl | 1 | Obchodní oddělení | 586850 | hytirgs | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 7814827 | 8437931 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-02-26 | SML:19/013/0018 | 26353342 | 485000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
500000USD | 6309791 | 1 | MV-GŘ HZS ČR | 1 | Odbor připojování a rozvoje PZ - Čechy východ | 93979.12 | hvpihbn | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 7760871 | 8379959 | 82ims2u | 00582859 | Zborovská 2696, 39003 Tábor | KRUFIN s.r.o. | 2019-02-25 | SML-004-2019 | 26353342 | 48000.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 5631071 | 1 | neni | schváleno podle interní procedury DPP | Obchodní oddělení | 408375 | fwjm9ka | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7460807 | 8231391 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-02-18 | 7191001851 | 26353342 | 348653.400000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4289580 | 1 | Odbor školství, mládeže a sportu | plk. Mgr. Alexandr Vidlák | 1 | Obchodní oddělení | 243200 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7625259 | 8231139 | z62d44d | 00212423 | č.p. 26, 43001 Všehrdy | KRUFIN s.r.o. | Rámcová kupní smlouva | 2019-02-15 | VS-31597/ČJ-2019-8017PR | 26353342 | 450000.000000 | [ZDROJ] | |
7651EUR | 7625259 | 1 | Registr smluv - pověřené osoby | plk. Mgr. Alexandr Vidlák | 1 | Obchodní oddělení | 144965.76 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7657763 | 8266431 | z62d44d | 00212423 | č.p. 26, 43001 Všehrdy | KRUFIN s.r.o. | Cenová nabídka k rámcové kupní smlouvě | 2019-02-15 | VS-31597/ČJ-2019-8017PR | 26353342 | 131779.200000 | [ZDROJ] | |
13219EUR | 868861 | 1 | neni | Jana Pánková | Obchodní oddělení | 64124.12 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7698959 | 8311563 | hcwhawk | 27968561 | Západní 1812/73, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-02-15 | 16/982/3062 | 26353342 | 140000.000000 | KV Arena, s.r.o. | [ZDROJ] | ||
3232EUR | 3288207 | 1 | IaU | Mgr. Boris Pantělejev | 1 | spol.s r.o. | 103092 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7608683 | 8213375 | 6bwmk43 | 70943125 | Mírové nám. 1466, 39701 Písek, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-02-12 | 1803172 | 26353342 | 60000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 5144487 | 1 | Ředitelství VLRZ | Ing. Pavlína Šelová | 1 | Obchodní oddělení | 71684 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7774159 | 8394411 | 9gmef2n | 00667391 | Mostecká 1912/19, 39002 Tábor, CZ | KRUFIN s.r.o. | Poskytování náhradního plnění v roce 2019 | 2019-02-12 | 2019/XVX/15/000005 | 26353342 | 70000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4095856 | Odbor majetku města | schváleno podle interní procedury DPP | dodavatelský subjekt | 57462 | pbaspw4 | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7559291 | 8160363 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-02-08 | 7191002373 | 26353342 | 58153.300000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 1637178 | 1 | FO - Odbor finanční | schváleno podle interní procedury DPP | Obchodní oddělení | 283093.58 | ey7efe7 | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7460807 | 8054579 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-01-30 | 7191001851 | 26353342 | 348535.700000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 6420083 | 1 | Městská Knihovna | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 50000 | 2wrru4m | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7414959 | 8005311 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-01-25 | 7181017220 | 26353342 | 256154.200000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1073333 | 1 | Městská Knihovna | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 72000 | pmabtfa | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7414979 | 8005331 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-01-25 | 7181017525 | 26353342 | 242592.300000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5253207 | 1 | Městská Knihovna | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 90000 | 2av7vcd | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7415007 | 8005359 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-01-25 | 7181018167 | 26353342 | 101808.700000 | [ZDROJ] | |
14825.19EUR | 5554875 | 1 | VLL Františkovy Lázně | Doc. Ing. Karel Kotek | 1 | obchodní odbr | 38000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 7349839 | 7935251 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Nákup hygienických a čistících prostředků | 2019-01-16 | 2019/AO0/01/000003 | 26353342 | 97256.400000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] |
0CZK | 3065106 | 1 | Odbor investic | Mgr. Marek Plch | Obchodní oddělení | 108900 | 49wxcri | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 7367455 | 7954243 | qd3ph39 | 71184562 | Manž. Curieových 603, 67401 Třebíč, CZ | Krufin s.r.o. | 2019-01-16 | PO-71184562-25S98 | 26353342 | 90000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 1078525 | 1 | Odbor investiční | 1 | Obchodní oddělení | 157300 | qsptbzt | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 7269095 | 7848763 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | Dohoda o ukončení účinnosti Dohody Smlouvy | 2019-01-09 | E2017/10008 / | 26353342 | 130000.000000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | |
0CZK | 7112507 | IaU | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Smlouva o dílo | 803439 | 2wrru4m | Vítězná 2201, 356 01 SOKOLOV | 7232579 | 7809431 | fhidrk6 | 00005886 | Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9, CZ | KRUFIN s.r.o. | OOPP | 2019-01-07 | 7181018668 | 26353342 | 62991.250000 | [ZDROJ] | ||
23000EUR | 2120170 | 1 | Odbor hotelů a lázeňských domů | Alena Krupová | 1 | Odbor připoj. a rozvoj PZ-Morava sever | 475065.07 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7488711 | 8085327 | ingpvpv | 72046881 | Slavíčkova 1701, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-01-04 | 12PT-001964 | 26353342 | 50000.000000 | [ZDROJ] | ||
1995GBP | 8337059 | 1 | Odbor dotací a investic | Alena Krupová | 1 | Fakulta humanitních studií | 3737283.04 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 7488711 | 11948104 | ingpvpv | 72046881 | Slavíčkova 1701, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2019-01-04 | 131/2019/dodatek č. 1 | 26353342 | 50000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1078525 | 1 | Odbor investiční | 1 | Obchodní oddělení | 157300 | qsptbzt | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 7269091 | 7848759 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2018-12-21 | SML:18/013/0160 | 26353342 | 130000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | ||
0CZK | 5365723 | 1 | Odbor sociálních věcí | Renata Oulehlová | 1 | Obchodní oddělení | 6267201 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 | 7107063 | 7674023 | 6xmbrxu | 00259586 | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | KRUFIN s.r.o. | kupní smlouva - Krufin | 2018-12-17 | SML/474/2018/OSM | 26353342 | 100000.000000 | Město Sokolov | [ZDROJ] |
0CZK | 3525904 | 1 | Živnostenský úřad | Renata Oulehlová | 1 | Marccrab Gastro CB s.r.o. | 6267201 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 | 7107063 | 11150156 | 6xmbrxu | 00259586 | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | KRUFIN s.r.o. | kupní smlouva - Krufin | 2018-12-17 | SML/474/2018/OSM | 26353342 | 53719.000000 | Město Sokolov | [ZDROJ] |
0CZK | 8233255 | 1 | kancelář starosty | Renata Oulehlová | Obchodní oddělení | 6267201 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01 Sokolov 1 | 7107063 | 11686588 | 6xmbrxu | 00259586 | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov | KRUFIN s.r.o. | kupní smlouva - Krufin | 2018-12-17 | SML/474/2018/OSM | 26353342 | 74940.000000 | Město Sokolov | [ZDROJ] | |
0CZK | 6924907 | 1 | Magistrát města Pardubic | Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková | 1 | Obchodní oddělení | 114950 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6971799 | 7528711 | qg6mmz4 | 70933782 | Kollárova 553/19, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | nákup drogerie 2019 | 2018-12-05 | OCPS Watzke | 26353342 | 95000.000000 | [ZDROJ] | |
10507.29EUR | 5393187 | 1 | OKM | 1 | organizační složka | 174289.61 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6862871 | 7411743 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-11-22 | 2018/17711 / | 26353342 | 144041.000000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | ||
10507.29EUR | 5393187 | 1 | OKM | plk. Bc. Miroslav Loula | 1 | organizační složka | 174289.61 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6862867 | 7411739 | etid49u | 212423 | Klatovská 202, 306 35 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | 2018-11-21 | VS-50065/ČJ-2018-801150-VERZAK | 26353342 | 144041.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4206928 | 1 | OMTZ | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 119950 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 6861427 | 7410195 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Čistící prostředky | 2018-11-20 | 904032675.00.000 / KRPK-91315/ČJ-2018-1900SU | 26353342 | 99132.230000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4206928 | 1 | OMTZ | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 119990 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 6861451 | 7410219 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Celulóza | 2018-11-20 | 904032679.00.000 / KRPK-91313/ČJ-2018-1900SU | 26353342 | 99165.300000 | [ZDROJ] | |
3564.6EUR | 1060833 | 1 | statutární město Zlín | RM dne 19.07.2018 usnesení č. 405/18 | 1 | Obchodní oddělení | 454612.73 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6644151 | 7176831 | bpjtguq | 70987459 | Matěje Kopeckého 1160/1, 35002 Cheb, CZ | KRUFIN s.r.o. | Rámcová smlouva | 2018-10-31 | 568/2018 | 26353342 | 161150.000000 | [ZDROJ] | |
261EUR | 5289551 | 1 | HZS Olomouckého kraje | plk. Bc. Miroslav LOULA | 1 | Obchodní oddělení | 316262.53 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 6549179 | 7072571 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202, 30635 Plzeň | KRUFIN, s.r.o. | 2018-10-23 | VS-50065/ČJ-2018-801150-VERZAK | 26353342 | 261373.990000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2370398 | 1 | KŘP Jmk Brno | Dagmar Vojčová | 1 | podnikatel | 92773 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6795347 | 7338995 | 9fjktnt | 70877629 | K. Štěcha 1320/5, 37005 České Budějovice, CZ | KRUFIN s.r.o. | Výtvarný a kancelářský materiál | 2018-10-18 | 70 | 26353342 | 76671.900000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 5279483 | 1 | Věznice Vinařice | plk. Mgr. Miroslav Hadrava | 1 | základní škola | 1815000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 6214195 | 6700811 | rdrd44h | 00212423 | Vinařice č.p. 245, 273 07 Vinařice | KRUFIN s.r.o. | 2018-09-07 | VS-91787-2/ČJ-2018-800550 | 26353342 | 1500000.000000 | Vězeňská služba ČR | [ZDROJ] | |
0CZK | 1233585 | 1 | IaU | Ing. Milan Hudec | 1 | s.r.o. | 13915 | eiefkcs | Vítězná 2201,Sokolov 35601 | 5708231 | 6148431 | 82ims2u | 00582859 | Zborovská 2696, 390 03 Tábor | KRUFIN s.r.o. | Pracovní sešity - AJ | 2018-07-16 | OBJ-211-2018 | 26353342 | 11500.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] |
7741EUR | 5289551 | 1 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Smlouva o dílo | 199983.11 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5710287 | 6150719 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202, 30635 Plzeň | Krufin S.r.o. | Věznice Plzeň - Objednávka Krufin | 2018-07-16 | VS-50065/ČJ-2018-201150-VERZAK | 26353342 | 165275.300000 | [ZDROJ] | |
2902.5EUR | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 78500 | qyg46gc | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 5617051 | 6049399 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | Objednávka - I.kategorie | 2018-06-14 | VS-32736-10/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 64876.000000 | [ZDROJ] | |
2902.5EUR | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 32000 | c8nfyhh | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 5617119 | 6049467 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | Objednávka - I.kategorie | 2018-06-14 | VS-32736-11/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 26446.300000 | [ZDROJ] | |
2902.5EUR | 4524752 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 34500 | zvin7tc | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 5617259 | 6049615 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | Objednávka - II.kategorie | 2018-06-14 | VS-32734-10/ČJ-20187-8007PS-VERZAK | 26353342 | 28512.400000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4758924 | 1 | OSM | Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 58384.92 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01, CZ | 5477999 | 5898167 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN-Sokolov s.r.o. | Nákup ručníků MAXI ROLE | 2018-06-12 | 904028706.00.000 / KRPK-39834-10/ČJ-2018-1900VZ | 26353342 | 48252.000000 | [ZDROJ] | |
3199.24EUR | 5289551 | 1 | Město Jilemnice | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Obchodní oddělení | 147018.66 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5393187 | 5806603 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202, 30635 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Věznice Plzeň - objednávka DonGemini | 2018-06-08 | VS-50065/ČJ-2018-801150-VERZAK | 26353342 | 121503.020000 | [ZDROJ] | |
2178EUR | 4251920 | 1 | Útvar DPP | Gillar Martin Mgr., Urbánek Ladislav Ing. | 1 | Odbor vnitřních věcí | 96800 | naeznax | 5292875 | 5699067 | p7tmmjw | 69979359 | Krušnohorská 735/11, 36010 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. Vítězná 2201 | 2018-05-30 | 05/2018 | 26353342 | 55000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2011886 | 1 | SML | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Obchodní oddělení | 243424.65 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5289551 | 5695507 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202, 30635 | KRUFIN s.r.o. | Věznice Plzeň - rámcová smlouva Krufin | 2018-05-29 | VS-50065/ČJ-2018-801150- VERZAK | 26353342 | 884623.600000 | [ZDROJ] | |
2612EUR | 950053 | 1 | oddělení logistiky | Bc. Petr Zemenčík | 1 | Obchodní oddělení | 120000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 5316155 | 5723903 | tusd42j | 00212423 | Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem | KRUFIN s.r.o. | 2018-05-29 | 11/18/OL/ZK | 26353342 | 141345.740000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4524752 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 13000 | 7hxmvgm | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 5214031 | 5615651 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | Objednávka | 2018-05-22 | VS-32734-7/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 10743.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 85000 | q4xr8rq | Vítězná 2201, 256 01 Sokolov | 5214311 | 5615963 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov )p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | Objednávka - I.kategorie | 2018-05-22 | VS-32736-7/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 70248.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 399541 | 1 | Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací | Mgr. Jitka Vlčková | 1 | Smlouva o poskytování úklidových služeb | 451190.85 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 5185103 | 5585523 | jfvepy2 | 26365804 | Bezručova 1190/19, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2018-05-07 | SM-AS005732 | 26353342 | 214500.000000 | Karlovarská krajská nemocnice a.s. | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524824 | 1 | Odbor investic | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Obchodní oddělení | 87023.2 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5020419 | 5410955 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202, 30635 Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Věznice Plzeň - objednávka Krufin | 2018-04-27 | VS-75675/ČJ-2016-8000097-VERZAK | 26353342 | 71920.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 2868026 | 1 | Odbor investic | 1 | Obchodní oddělení | 87023.2 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5020423 | 5410959 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-04-27 | 2017/16806/D1 / | 26353342 | 71920.000000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2867486 | 1 | Odbor investic | 1 | Obchodní oddělení | 87023.2 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5020427 | 5410963 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | Obchodní tajemství | 2018-04-27 | 2017/16802/D1 / | 26353342 | 71920.000000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | ||
10275USD | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Mgr. Jindřich Vašíček | 1 | Obchodní oddělení | 90509.77 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 5119827 | 5516799 | xbuqg58 | 00212423 | Švermova 2/1161, 77157, Olomouc | KRUFIN s.r.o. | 2018-04-26 | 107/2018 | 26353342 | 116640.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Kazdová Daniela Mgr. | 1 | oddíl kopané | 115000 | xwin5te | Praha | 4904424 | 5287756 | ergbrf7 | 00063584 | Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč | MgA. Pavel Karous, Ph.D. | 2018-04-18 | 2018/0696/OKS | 26353342 | 115000.000000 | Městská část Praha 4 | [ZDROJ] | |
0CZK | 3705548 | 1 | OSM | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 81485 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 5260203 | 5664631 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Čistící prostředky | 2018-04-13 | 904028357.00.000 / KRPK-30340/ČJ-2018-1900SU | 26353342 | 67340.500000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | oddíl kopané | 69000 | xwin5te | Vítězná 2201, 256 01 Sokolov | 4904420 | 5287752 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363050 Ostrov | Krufin s.r.o. | 2018-04-11 | VS-32736-4/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 57025.000000 | [ZDROJ] | ||
3706EUR | 4524752 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 16000 | wfdztwy | Vítězná 2201. 356 01 Sokolov | 4904872 | 5288228 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | 2018-04-11 | VS-32734-4/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 13223.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 3705548 | 1 | OSM | plk. Mgr.Petr Macháček, ředitel | 1 | Obchodní oddělení | 110000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 5260187 | 5664611 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Hasicí přístroje | 2018-04-10 | 904028356.00.000 / KRPK-29032/ČJ-2018-1900SU | 26353342 | 90909.000000 | [ZDROJ] | |
200000EUR | 186601 | 1 | 2130 Odd. OS Východ | Bálek Jaroslav, Ing. Bc. | 1 | Obchodní oddělení | 111884 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4878672 | 5260612 | t3jai32 | 71009281 | Závodní 360/94, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2018-04-09 | FNHK/0022943/2018 | 26353342 | 291067.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Jiří Háza | 1 | Distributor | 61221.86 | dfmcfxw | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 10306228 | 11084076 | i3hd42p | 00212423 | Belgická 11, 466 21 Jablonec nad Nisou | KRUFIN s.r.o. | 2018-04-05 | 701653/18 | 26353342 | 50596.580000 | [ZDROJ] | ||
8000EUR | 4043984 | 1 | Oddělení logistiky | Erika Sedláčková | 1 | Obchodní oddělení | 78151.36 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 5006708 | 5396612 | xbuqg58 | 00212423 | Švermova 2/1161, 77157, Olomouc | KRUFIN s.r.o. | 2018-04-04 | 65/2018 | 26353342 | 889445.560000 | [ZDROJ] | ||
3199.24EUR | 5289551 | 1 | Město Jilemnice | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Obchodní oddělení | 147018.66 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 5155371 | 5806607 | cqfhdci | 14891531 | Ohradní 126/57, 14000 Praha 4, CZ | 2018-03-31 | VS-50065/ČJ-2018-801150-VERZAK | 26353342 | 121503.020000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 403413 | 1 | Odbor majetku a investic | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Obchodní oddělení | 274074 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 4752936 | 5125952 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202, 30635 Plzeň | Krufin s.r.o. | 2018-03-29 | VS-75675/ČJ-2016-800097-VERZAK | 26353342 | 226507.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2292990 | 1 | HZS Středočeského kraje | Jiří Uhlík, MBA | 1 | Obchodní oddělení | 300000 | 6shesks | č.p. 215, 46353, Rynoltice | 4774828 | 5149388 | 82ims2u | 582859 | Zborovská 2696,39003 Tábor | KRUFIN s.r.o. | 2018-03-27 | SML-005-2018 | 26353342 | 300000.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Ing. Nikola Litavská DiS. | 1 | Obchodní oddělení | 225086.9 | b86abcb | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 4710576 | 5080216 | sgkd4ux | 00212423 | Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu | Krufin s.r.o. | Dodávková smlouva - objednávka | 2018-03-26 | 153/18 | 26353342 | 186022.220000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524752 | 1 | Oddělení logistiky | Jarmila Schrammová | 1 | 21698.69 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 4710864 | 5080552 | sgkd4ux | 00212423 | Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu | Krufin s.r.o. | 2018-03-26 | 152/18 | 26353342 | 17932.800000 | [ZDROJ] | |||
6150EUR | 4524824 | 1 | Odbor sociálních věcí | Ing. Pavel Skřička, MBA | 1 | soukromý podnikatel | 6323020.59 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4758644 | 5132080 | b86abcb | 00212423 | Soudní 1672/1a, Nusle, 14000, Praha 4 | KRUFIN s.r.o. | 2018-03-14 | VS-75675-20/ČJ-2016-800097-VERZAK | 26353342 | 5225636.850000 | Vězeňská služba České republiky | [ZDROJ] | |
3085EUR | 4347300 | 1 | Logistika | plk. Mgr. Martin Klapper | 1 | Obchodní oddělení | 243795.69 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 5149823 | 5548311 | fwdd4za | 00212423 | Zlatá 52, 35751 Kynšperk | Krufin, spol s r. o. | 2018-03-12 | VS 4732-60/ČJ-2018-802754 | 26353342 | 201484.040000 | [ZDROJ] | ||
10000GBP | 4524824 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 46531.35 | k9arqkz | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 4569328 | 4927808 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22. 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | 2018-03-09 | VS-32736-1/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 38455.660000 | [ZDROJ] | ||
10000GBP | 4524752 | 1 | Oddělení logistiky | Ota Salcman | 1 | Obchodní oddělení | 6337.2 | jisuj5u | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 4569500 | 4928008 | 998d4zx | 00212423 | Vykmanov (p.p.100) 22, 363 50 Ostrov | Krufin s.r.o. | 2018-03-09 | VS-32734-1/ČJ-2018-8007PS-VERZAK | 26353342 | 5237.280000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 2629110 | 1 | Odbor strategického rozvoje a koordinace VS | Ing. Mgr. David Sláma | 1 | Česká agentura pro standardizaci | 63465675 | a55vw2c | Vinařská 965/6, 60300, Brno | 4555944 | 4913432 | 9sdmmjk | 49751751 | Truhlářská 681/19, 36017 Karlovy Vary, CZ | Krufin s.r.o. | Rezervační smlouva 2018 | 2018-03-08 | 54 | 26353342 | 50000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1549506 | 1 | Odbor správy majetku | Ing. Pavol Vančo | 1 | Obchodní oddělení | 2359500 | 7uxc9e8 | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 4694948 | 5063096 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2018-03-08 | SML:17/013/0029/01 | 26353342 | 1950000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 4524824 | 1 | Město Votice | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Obchodní oddělení | 99608 | 3i5gwne | Sokolov, Vítězná 2201, 35601 | 4556040 | 4913540 | etid49u | 00212423 | Plzeň, Klatovská 202, 30635 | KRUFIN s.r.o. | 2018-03-07 | VS-75675/ČJ-2016-800097 | 26353342 | 82320.700000 | [ZDROJ] | ||
6822EUR | 9561622 | 1 | Zástupce ředitele věznice | Ing. Miloš Kaska | 1 | Obchodní oddělení | 246494.02 | 85his7j | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10504124 | 11304048 | ptmd3pn | 00212423 | Náměstí Míru 55, 507 11 Valdice | KRUFIN s.r.o. | 2018-03-07 | VS-32802/ČJ-2018-802254-12 | 26353342 | 203714.070000 | Valdice - věznice (Vězeňská služba ČR) | [ZDROJ] | |
0CZK | 149449 | 1 | Oddělení logistiky | Mgr. Staníček | 1 | Obchodní oddělení | 165085 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4624812 | 4988392 | pktd49r | 00212423 | Dubenec 100, 261 15 Příbram | KRUFIN s.r.o. | Objednávka - čistíc a mycí prostředky | 2018-03-06 | VS-6121/čj-2018-800454-obj | 26353342 | 111691.710000 | Příbram-věznice (Vězeňská služba ČR) | [ZDROJ] |
0CZK | 3858908 | 1 | OSM | Ing. Martina Krišková | 1 | Obchodní oddělení | 109053 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01, CZ | 4498904 | 4851644 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN-Sokolov s.r.o. | Čistící prostředky s náhradním plněním | 2018-03-02 | 904027019.00.000 / KRPK-13605-14/ČJ-2018-1900VZ | 26353342 | 90129.000000 | [ZDROJ] | |
2199EUR | 4524824 | 1 | VZ | Ing. Oto Bartoněk | 1 | umělecký provoz | 87288.61 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4535216 | 4891464 | xbuqg58 | 00212423 | Blanenská 1191, 66434 Kuřim | KRUFIN s.r.o. | čisticí a leštící výrobky | 2018-03-02 | 63/2018 | 26353342 | 72139.350000 | [ZDROJ] | |
200EUR | 2328558 | 1 | OLYMP CENTRUM SPORTU MV | Ing. Pavel Skřička MBA | 1 | Obchodní oddělení | 1167976.7 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4524752 | 4879912 | b86abcb | 00212423 | Soudní 1672/1a, Nusle, 14000, Praha 4 | KRUFIN s.r.o. | 2018-02-26 | VS-75675-16/ČJ-2016-800097-VERZAK | 26353342 | 965270.000000 | Vězeňská služba České republiky | [ZDROJ] | |
200EUR | 2328558 | 1 | Odbor majetku | Ing. Pavel Skřička MBA | 1 | Obchodní oddělení | 7003645.59 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4524824 | 4879992 | b86abcb | 00212423 | Soudní 1672/1a, Nusle, 14000, Praha 4 | KRUFIN s.r.o. | 2018-02-26 | VS-75675-17/ČJ-2016-800097-VERZAK | 26353342 | 5788136.850000 | Vězeňská služba České republiky | [ZDROJ] | |
0CZK | 1405782 | 1 | Ředitelství ZP MV ČR | schváleno podle interní procedury DPP | 1 | Obchodní oddělení | 711471.86 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4548424 | 4905772 | 9gmef2n | 00667391 | Mostecká 1912/19, 39002 Tábor, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2018-02-21 | 480/3/18/94 BI | 26353342 | 65000.000000 | [ZDROJ] | ||
36646713EUR | 3791012 | 1 | Odbor školství | Mgr. MARIE JAROŠOVÁ | 1 | Samostatné oddělení fondů EU | 84700 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4349340 | 4687908 | e56k7zj | 75000750 | 5. května 1510, 39901 Milevsko, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2018-02-09 | DS2018/00543 | 26353342 | 70000.000000 | Sociální služby Města Milevska | [ZDROJ] | |
0CZK | 1232097 | 1 | OSM | vedoucí OSM | 1 | Obchodní oddělení | 67670 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 35601, CZ | 4253844 | 4584012 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Čistící a úklidové prostředky | 2018-02-01 | 904026679.00.000 / KRPK-9639/ČJ-2018-1900MN | 26353342 | 55925.600000 | [ZDROJ] | |
4700EUR | 1642982 | 1 | Odbor majetku města | plk. Mgr. Petr VLK | 1 | Obchodní oddělení | 319975 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 3784568 | 4081700 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202/652, 30635, Plzeň | KRUFIN s.r.o. | 2017-12-13 | VS-34561/ČJ-2017-801150 | 26353342 | 264441.730000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 821833 | 1 | odbor rozvoje | K. Vršková | 1 | ředitel PO | 641300 | y7yb44i | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 3982716 | 4286372 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2017-12-11 | SML:17/013/0121 | 26353342 | 530000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |
0CZK | 4347300 | 1 | KŘP Ústeckého kraje | JUDr. Jaroslav Vlk | 1 | příspěvková organizace | 121957.72 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 4347648 | 4685844 | b86abcb | 00212423 | Soudní 1672/1a, Nusle, 14000, Praha 4 | KRUFIN s.r.o. | Dodávka hygienických potřeb | 2017-12-07 | VS-3910-350/ČJ-2017-800051-522-V | 26353342 | 100791.530000 | Vězeňská služba České republiky | [ZDROJ] |
2520EUR | 3465672 | 1 | OSM | Ing. Martina Krišková | 1 | 32473.98 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01, CZ | 3665672 | 3954500 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Nákup ručníků MAXI role | 2017-12-01 | 904025403.00.000 / KRPK-80764-19/ČJ-2017-1900VZ | 26353342 | 26838.000000 | [ZDROJ] | ||
3485EUR | 1297614 | 1 | Ministerstvo vnitra | Dagmar Vojčová | 1 | Obchodní oddělení | 60708 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 3531520 | 3806568 | 9fjktnt | 70877629 | KRUFIN s.r.o. | výtvarný materiál | 2017-11-15 | 71/MŠ | 26353342 | 50171.900000 | [ZDROJ] | ||
6240EUR | 3273958 | 1 | INF | Ing. Erik Klimeš-ředitel společnosti | 1 | Odbor správy majetku | 68950.64 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 3273958 | 4152424 | ekf27fm | 25216741 | Komenského 77, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2017-10-16 | Dohoda č. HKA-JZ-28/2017 | 26353342 | 140000.000000 | Sokolovská bytová s.r.o. | [ZDROJ] | |
0CZK | 2942762 | 1 | 2505 | Mgr. Pavel Talíř | Obchodní oddělení | 789000 | rhqu2q6 | Kuřim | 2968746 | 3197338 | rq6fs9a | 69797111 | Příkop 818/11, 60200 Brno, CZ | Gritzbach Jan, 1963 | 2017-09-19 | UZSVM/B/31164/2017-HMU1 | 26353342 | 48248.550000 | [ZDROJ] | |||
32675EUR | 1422458 | 1 | OSM | Ing. Martina Krišková | 1 | Příspěvková organizace | 71141.95 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01, CZ | 2972922 | 3202150 | upshp5u | 72051612 | Závodní 386/100, 36006 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Nákup čistících prostředků | 2017-09-11 | 904023604.00.000 / KRPK-64752/ČJ-2017-1900VZ | 26353342 | 58795.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1311066 | 1 | NS 684810 | 1 | s.r.o. | 65602.57 | 3i5gwne | KRUFIN s.r.o., Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 2864826 | 3084518 | ukbwcxd | 60162694 | KRUFIN s.r.o. | Drogistické zboží - pořízení majetku | 2017-09-07 | 1768481010030 | 26353342 | 467760.000000 | Česká republika - Ministerstvo obrany | [ZDROJ] | ||
82350CHF | 464821 | 1 | Odbor investic | Alena Krupová | 1 | s. r. o. | 90434 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2994050 | 3225642 | eiskk8b | 71175130 | Zítkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary, CZ | KRUFIN s.r.o. | Objednávka dětské pleny | 2017-08-31 | R-21708396 | 26353342 | 22296.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 2942762 | 1 | 2505 | Mgr. Pavel Talíř | Obchodní oddělení | 789000 | rhqu2q6 | Radlická 3201/14, Smíchov, 15000, Praha 5 | 2968742 | 3197334 | 82ims2u | 582859 | Zborovská 2696,39003 Tábor | KRUFIN s.r.o. | Pracovní sešity Aj | 2017-08-24 | OBJ-248-2017 | 26353342 | 789000.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] | |
2902.19EUR | 714577 | Správa uprchlických zařízení MV | Josef Horáček | 1 | Kancelář architektury města | 64376.4 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 10704280 | 11518880 | t7acdj5 | 49787977 | Tršnická 4/11, 35002 Cheb, CZ | KRUFIN s.r.o. | dodávky | 2017-08-15 | SPA-2017-800-000215 | 26353342 | 100000.000000 | CHEVAK Cheb, a.s. | [ZDROJ] | |
0CZK | 2205474 | 1 | KPÚ pro Plzeňský kraj | plk. Ing. Lukáš Prágner | 1 | Obchodní oddělení | 1120000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2205830 | 2377578 | kufd4vf | 00212423 | Hasičská 785, 35731, Horní Slavkov | KRUFIN s.r.o. | Rámcová dohoda - na čistící prostředky | 2017-06-26 | VS-58701/ČJ-2017-800854 | 26353342 | 1500000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1604386 | 1 | Útvar DPP | Ing. Marie Beranová | 1 | Obchodní oddělení | 124880 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2010214 | 2167110 | 85vjari | 49766929 | Jednoty 1620, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | Smlouva o dodávce hygienických potřeb | 2017-06-08 | O36008248 | 26353342 | 56125.200000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1604386 | 1 | Útvar DPP | Ing. Marie Beranová | 1 | Obchodní oddělení | 64465.44 | 3i5gwne | Olomouc | 2010222 | 2167118 | ke5fc7n | 26095190 | Karla Čapka 589, 39701 Písek, CZ | Zimmer Czech s.r.o. | Nákup zboží SZM | 2017-06-08 | PI068958 | 26353342 | 56125.200000 | Nemocnice Písek, a.s. | [ZDROJ] |
0CZK | 1604386 | 1 | Útvar DPP | Ing. Marie Beranová | 1 | Obchodní oddělení | 151334.7 | 3i5gwne | Olomouc | 2010226 | 2167122 | ke5fc7n | 26095190 | Karla Čapka 589, 39701 Písek, CZ | BIOMEDICA ČS, s.r.o. | Nákup zboží SZM | 2017-06-08 | PI068959 | 26353342 | 56125.200000 | Nemocnice Písek, a.s. | [ZDROJ] |
0CZK | 2063290 | 1 | KPÚ pro Moravskoslezský kraj | Mgr. Eva Holá | 1 | 63646 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2010214 | 2229582 | 85vjari | 49766929 | Jednoty 1620, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | Smlouva o dodávce hygienických potřeb | 2017-06-08 | O_020Z170174 | 26353342 | 4923425.600000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1946238 | 1 | Odbor vnitřních věcí | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 92345 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2010214 | 2328378 | 85vjari | 49766929 | Jednoty 1620, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | Smlouva o dodávce hygienických potřeb | 2017-06-08 | 2017/11308 / | 26353342 | 80300.000000 | [ZDROJ] | ||
1980EUR | 2337034 | SOC | Mgr. Milan Lúčka | 1 | 293760 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2010214 | 4187064 | 85vjari | 49766929 | Jednoty 1620, 35601 Sokolov, CZ | KRUFIN s.r.o. | Smlouva o dodávce hygienických potřeb | 2017-06-08 | SML/041/2017 | 26353342 | 293760.000000 | [ZDROJ] | |||
303745.49EUR | 150625 | 1 | VRÚ Slapy nad Vltavou | prim. MUDr. Miloslav Kubíček MBA | 1 | příspěvková organizace | 1352652 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 1807174 | 1949714 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Hygiencické a čistící prostředky | 2017-05-16 | 2017/FO0/06/000255 | 26353342 | 65615.320000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] |
432501EUR | 1770110 | MAJ | Ing. Edvard Huczala | 1 | MTZ | 380280 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1811614 | 1954758 | 6bwmk43 | 70943125 | Mírové nám. 1466, 39701 Písek, CZ | KRUFIN s.r.o. | Poskytování náhradního plnění | 2017-05-02 | obj. č. 36/2017 | 26353342 | 100000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1282902 | 1 | Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu | Jan Krkoška | střední škola | 102608 | 52fabeg | Zelený pruh 1560/99, Braník, 14000, Praha 4 | 1801302 | 1943494 | 82ims2u | 582859 | Zborovská 2696,39003 Tábor | KRUFIN s.r.o. | 2017-04-27 | SML-006-2017 | 26353342 | 1079000.000000 | Základní škola Tábor, Zborovská 2696 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1463754 | 1 | Odbor územního plánování a rozvoje | 1 | OZV - restaurátorské laboratoře | 814316.21 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1683058 | 1816522 | w9hdkyj | 44848943 | Jeruzalémská 964/4, 11000 Praha 1, CZ | nezveřejňuje se (bankovní tajemství) | 2017-04-26 | /4300/88818/2015-28 | 26353342 | 94082.960000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 1592414 | VLL Františkovy Lázně | Doc. Ing. Karel Kotek | 1 | Obchodní oddělení | 61468 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 1595690 | 1721394 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Hygienické a čistící prostředky | 2017-04-13 | 2017/AO0/01/000124 | 26353342 | 89300.570000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] | |
0CZK | 1548266 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | Ing. Jan Kubík | Obchodní oddělení | 2359500 | vpr4u4i | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 1549506 | 1671254 | xzeaauv | 00006947 | Letenská 525/15, 11800 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2017-04-03 | SML:17/013/0029 | 26353342 | 1950000.000000 | Ministerstvo financí | [ZDROJ] | |||
182000EUR | 1405310 | 1 | Divize Lipník nad Bečvou | Mgr. Jitka Řehořová | 1 | příspěvková organizace | 65276 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1448926 | 1565166 | bpjtguq | 70987459 | Matěje Kopeckého 1160/1, 35002 Cheb, CZ | KRUFIN s.r.o. | smlouva - dodávka úklidového materiálu | 2017-03-28 | FMA-JZ-19/2017 | 26353342 | 53945.840000 | [ZDROJ] | |
17785.79EUR | 76457 | 1 | Správa uprchlických zařízení MV | Mgr. et Mgr. Pavel Bacík | 1 | sociální služby | 1112604.37 | vsd98wd | Vítězná 2201, Sokolov, 356 01, CZ | 1501422 | 1619858 | 7ruiypv | 60498021 | Lhotecká 559/7, 14300 Praha 4, CZ | KRUFIN s.r.o. | Hygienické potřeby | 2017-03-27 | 904020945.00.000 / UT-06549/2017 | 26353342 | 919507.740000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1719190 | 1 | KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Obchodní oddělení | 1573000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1719898 | 1856954 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202/652, 30635, Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Rámcová kupní smlouva - nákup drogerie | 2017-03-22 | VS-34561/ČJ-2017-801150 | 26353342 | 1300000.000000 | [ZDROJ] | |
1915EUR | 487665 | 1 | Odbor veřejných zakázek a investic | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Abbott Diagnostics Division | 1573000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1719898 | 2137874 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202/652, 30635, Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Rámcová kupní smlouva - nákup drogerie | 2017-03-22 | VS-34561/ČJ-2017-801150 | 26353342 | 1300000.000000 | [ZDROJ] | |
388083.81EUR | 2236718 | 1 | Odbor školství, mládeže a tělovýchovy | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | příspěvková organizace | 1573000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1719898 | 2437918 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202/652, 30635, Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Rámcová kupní smlouva - nákup drogerie | 2017-03-22 | VS-34561/ČJ-2017-801150 | 26353342 | 1300000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 2529894 | 1 | Odbor bydlení | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik | 1573000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1719898 | 2743738 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202/652, 30635, Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Rámcová kupní smlouva - nákup drogerie | 2017-03-22 | VS-34561/ČJ-2017-801150 | 26353342 | 1300000.000000 | [ZDROJ] | |
2672EUR | 2857814 | 1 | OSR | plk. Mgr. Petr Vlk | 1 | Obchodní oddělení | 1573000 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 1719898 | 3082754 | etid49u | 00212423 | Klatovská 202/652, 30635, Plzeň | KRUFIN s.r.o. | Rámcová kupní smlouva - nákup drogerie | 2017-03-22 | VS-34561/ČJ-2017-801150 | 26353342 | 1300000.000000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 1604386 | 1 | Útvar DPP | Ing. Marie Beranová | 1 | Obchodní oddělení | 124880 | 3i5gwne | Olomouc | 2010218 | 2167114 | c4nfs5n | 69797111 | Lihovarská 9/1335, 71610 Ostrava - Radvanice, CZ | Mgr. Ilona Lenčéšová | Smlouva o BP | 2017-03-06 | UZSVM/OOL/12078/2015-OOLM-404/10-404/510 | 26353342 | 56125.200000 | [ZDROJ] | |
0CZK | 2130662 | 1 | 2120 Odd. OS Sever | 1 | ÚPS v Praze | 1941142.5 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2139742 | 2306358 | baxk7vu | 70887985 | Pastýřská 771/4, 35002 Cheb, CZ | KRUFIN s.r.o. | nákup drogistického zboží | 2017-03-01 | 256/00066001/2017 | 26353342 | 1604250.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 1401122 | 1 | 2102 | MUDr. Zdeňka Drlíková | 1 | Obec | 96800 | ba7n2p2 | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 1401150 | 1514222 | qd3ph39 | 71184562 | Manž. Curieových 603, 67401 Třebíč, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2017-02-20 | PO-71184562-25S65 | 26353342 | 80000.000000 | [ZDROJ] | ||
0CZK | 202925 | VRÚ Slapy nad Vltavou | prim. MUDr. Miloslav Kubíček MBA | 1 | Obchodní oddělení | 961690 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 1079133 | 1148737 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Hygienické a čistící prostředky | 2017-01-30 | 2017/FO0/06/000017 | 26353342 | 117269.650000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] | |
17054.4EUR | 979489 | 1 | VLL Františkovy Lázně | Doc. Ing. Karel Kotek | 1 | a.s. | 202500 | 3i5gwne | Vítězná 2201, Sokolov, PSČ/ZIP: 35601 | 996697 | 1061805 | q6fwimp | 00000582 | Magnitogorská 1494/12, 10100 Praha 10, CZ | KRUFIN s.r.o. | Hygienické a čistící prostředky | 2017-01-19 | 2017/AO0/01/000001 | 26353342 | 97590.650000 | Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | [ZDROJ] |
0CZK | 940773 | kancelář ředitele úřadu | Alena Krupová | příspěvková organizace | 398332 | r5y9g5i | Vítězná 2201, 356 01 Sokolov | 2176922 | 2346230 | npt6dvg | 00087939 | Předměstí 427, 56169 Králíky, CZ | Krufin s.r.o. | dodávka zboží | 2017-01-18 | 2017 | 26353342 | 150000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 418281 | 1 | Odbor investiční a majetkový | 1 | s.r.o. | 96800 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2725198 | 2932854 | kgutguk | 70987441 | Obětí nacismu 1127/16, 35002, Cheb | KRUFIN s.r.o. | 2017-01-05 | 0906/2017/IM/O | 26353342 | 80000.000000 | [ZDROJ] | |||
0CZK | 2146410 | 1 | Odbor vnitřních věcí | 1 | Správa nemovitostí Olomouc, a.s. | 92345 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 2160466 | 2328382 | kr7cdry | 47114983 | Politických vězňů 909/4, 11000 Praha 1, CZ | obchodní tajemství | 2016-12-30 | 2017/12881/D2 / | 26353342 | 50000.000000 | Česká pošta, s.p. | [ZDROJ] | ||
0CZK | 905001 | 1 | Odbor kancelář hejtmana kraje | Bc.,Daniela Bártová | 1 | ekonomický | 30903 | npgk3sg | Vítězná 2201, 35601 Sokolov | 912713 | 972105 | p9iwj4f | 72080043 | Lazarská 15/7, 11000 Praha 1, CZ | KRUFIN s.r.o. | 2016-12-19 | SML:16/2300/0020 | 26353342 | 25538.930000 | Generální finanční ředitelství | [ZDROJ] | |
0CZK | 399533 | 1 | Neurčeno | Bc. Lenka Kohoutová | 1 | OVV | 125114 | 3i5gwne | Vítězná 2201, 35601, Sokolov | 803489 | 855201 | kufd4vf | 00212423 | Hasičská 785, 35731, Horní Slavkov | KRUFIN s.r.o. | 2016-12-07 | 333/2016 | 26353342 | 103400.000000 | [ZDROJ] |
Objednávky
Cislo objednavky | Ico | Dodavatel | Datum objednani | Celkova castka | Mena | Kod merne jednotky | Castka radku v mene | Castka za jednotku v mene | Castka radku | Sazba dph | Castka radku bez dph | Castka za jednotku | Mnozstvi | Predmet radku | Cislo radku | Termin dodani | Zverejnit v rs | Popis druhu | Popis stavu | Castka v mene | Castka bez dph | Popis | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | bal | 379.88 | 44.85 | 379.88 | 21 | 313.95 | 44.85 | 7 | Jednorázové kuchyňské zástěry | 14 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | bal | 606.33 | 50.11 | 606.33 | 21 | 501.1 | 50.11 | 10 | Párátka | 13 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | bal | 493.68 | 81.6 | 493.68 | 21 | 408 | 81.6 | 5 | Chirurgické rukavice | 12 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 400.75 | 27.6 | 400.75 | 21 | 331.2 | 27.6 | 12 | Power leštidlo proti prachu | 11 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 4869.04 | 20.12 | 4869.04 | 21 | 4024 | 20.12 | 200 | Houba gastro | 10 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1607.36 | 22.14 | 1607.36 | 21 | 1328.4 | 22.14 | 60 | Puly odmašťovač | 9 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1512.5 | 12.5 | 1512.5 | 21 | 1250 | 12.5 | 100 | Bent písek | 8 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1245.82 | 9.9 | 1245.82 | 21 | 1029.6 | 9.9 | 104 | Largo WC | 7 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 597 | 16.45 | 597 | 21 | 493.36 | 16.45 | 30 | Largo okna | 6 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 2250 | 10.33 | 2250 | 21 | 1859.4 | 10.33 | 180 | Písek Realindustrial | 5 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1120.94 | 15.44 | 1120.94 | 21 | 926.4 | 15.44 | 60 | Flore sanita | 3 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 635.25 | 7 | 635.25 | 21 | 525 | 7 | 75 | jar | 2 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 406.56 | 33.6 | 406.56 | 21 | 336 | 33.6 | 10 | toaletní papír Jumbo | 1 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 10/14/2013 | 16705.91 | CZK | ks | 580.8 | 15 | 580.8 | 21 | 480 | 15 | 32 | Flore WC gel | 4 | 10/31/2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | bal | 379.88 | 44.85 | 379.88 | 21.00 | 313.95 | 44.85 | 7.00 | Jednorázové kuchyňské zástěry | 14 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | bal | 606.33 | 50.11 | 606.33 | 21.00 | 501.10 | 50.11 | 10.00 | Párátka | 13 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | bal | 493.68 | 81.60 | 493.68 | 21.00 | 408.00 | 81.60 | 5.00 | Chirurgické rukavice | 12 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 400.75 | 27.60 | 400.75 | 21.00 | 331.20 | 27.60 | 12.00 | Power leštidlo proti prachu | 11 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 4869.04 | 20.12 | 4869.04 | 21.00 | 4024.00 | 20.12 | 200.00 | Houba gastro | 10 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1607.36 | 22.14 | 1607.36 | 21.00 | 1328.40 | 22.14 | 60.00 | Puly odmašťovač | 9 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1512.50 | 12.50 | 1512.50 | 21.00 | 1250.00 | 12.50 | 100.00 | Bent písek | 8 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1245.82 | 9.90 | 1245.82 | 21.00 | 1029.60 | 9.90 | 104.00 | Largo WC | 7 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 597.00 | 16.45 | 597.00 | 21.00 | 493.36 | 16.45 | 30.00 | Largo okna | 6 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 2250.00 | 10.33 | 2250.00 | 21.00 | 1859.40 | 10.33 | 180.00 | Písek Realindustrial | 5 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 1120.94 | 15.44 | 1120.94 | 21.00 | 926.40 | 15.44 | 60.00 | Flore sanita | 3 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 635.25 | 7.00 | 635.25 | 21.00 | 525.00 | 7.00 | 75.00 | jar | 2 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 406.56 | 33.60 | 406.56 | 21.00 | 336.00 | 33.60 | 10.00 | toaletní papír Jumbo | 1 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300054 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 14.10.2013 | 16705.91 | CZK | ks | 580.80 | 15.00 | 580.80 | 21.00 | 480.00 | 15.00 | 32.00 | Flore WC gel | 4 | 31.10.2013 | Ne | výdajové | Vystavená | 16705.91 | 13806.41 | [ZDROJ] | |
1301300131 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12/13/2013 | 29815 | CZK | 29815 | 24639.12 | 29815 | 21 | 24639.12 | 24639.12 | 1 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 29815 | 24639.12 | čistící prostředky | [ZDROJ] | |||
1301300131 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.12.2013 | 29815.00 | CZK | 29815.00 | 24639.12 | 29815.00 | 21.00 | 24639.12 | 24639.12 | 1.00 | 1 | Ne | výdajové | Vystavená | 29815.00 | 24639.12 | čistící prostředky | [ZDROJ] | |||
1601300103 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5/6/2016 | 267.22 | CZK | 267.22 | 267.22 | 267.22 | 267.22 | 267.22 | 1 | 1 | 5/31/2016 | Ne | výdajové | Vystavená | 267.22 | 267.22 | [ZDROJ] | ||||
1601300103 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 06.05.2016 | 267.22 | CZK | 267.22 | 267.22 | 267.22 | 0.00 | 267.22 | 267.22 | 1.00 | 1 | 31.05.2016 | Ne | výdajové | Vystavená | 267.22 | 267.22 | [ZDROJ] | |||
1601300248 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11/8/2016 | 6111 | CZK | 6111 | 6111 | 6111 | 6111 | 6111 | 1 | Nákup hygienických prostředků - Letenská | 1 | 11/30/2016 | Ne | výdajové | Vystavená | 6111 | 6111 | Nákup hygienických prostředků - Letenská | [ZDROJ] | ||
1601300248 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 08.11.2016 | 6111.00 | CZK | 6111.00 | 6111.00 | 6111.00 | 0.00 | 6111.00 | 6111.00 | 1.00 | Nákup hygienických prostředků - Letenská | 1 | 30.11.2016 | Ne | výdajové | Vystavená | 6111.00 | 6111.00 | Nákup hygienických prostředků - Letenská | [ZDROJ] | |
1701300014 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1/13/2017 | 3497.99 | CZK | ks | 1179.63 | 97.49 | 1179.63 | 21 | 974.9 | 97.49 | 10 | 1 | 1/31/2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 3497.99 | 2890.9 | Nákup ostatního materiálu - Letenská | [ZDROJ] | |
1701300014 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1/13/2017 | 3497.99 | CZK | ks | 2318.36 | 958 | 2318.36 | 21 | 1916 | 958 | 2 | Nákup ostatního materiálu - Letenská (rohože) | 2 | 1/31/2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 3497.99 | 2890.9 | Nákup ostatního materiálu - Letenská | [ZDROJ] |
1701300014 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.01.2017 | 3497.99 | CZK | ks | 1179.63 | 97.49 | 1179.63 | 21.00 | 974.90 | 97.49 | 10.00 | 1 | 31.01.2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 3497.99 | 2890.90 | Nákup ostatního materiálu - Letenská | [ZDROJ] | |
1701300014 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.01.2017 | 3497.99 | CZK | ks | 2318.36 | 958.00 | 2318.36 | 21.00 | 1916.00 | 958.00 | 2.00 | Nákup ostatního materiálu - Letenská (rohože) | 2 | 31.01.2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 3497.99 | 2890.90 | Nákup ostatního materiálu - Letenská | [ZDROJ] |
1701300101 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4/21/2017 | 1161.02 | CZK | ks | 340.18 | 170.09 | 340.18 | 340.18 | 170.09 | 2 | Prášek Batole 4,5 kg | 1 | 4/30/2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1161.02 | 1161.02 | [ZDROJ] | ||
1701300101 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4/21/2017 | 1161.02 | CZK | ks | 189.64 | 94.82 | 189.64 | 189.64 | 94.82 | 2 | Aviváž Batole 5 l | 2 | 4/30/2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1161.02 | 1161.02 | [ZDROJ] | ||
1701300101 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 4/21/2017 | 1161.02 | CZK | ks | 631.2 | 63.12 | 631.2 | 631.2 | 63.12 | 10 | Sanytol univerzal 500 ml | 3 | 4/30/2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1161.02 | 1161.02 | [ZDROJ] | ||
1701300101 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.04.2017 | 1161.02 | CZK | ks | 340.18 | 170.09 | 340.18 | 0.00 | 340.18 | 170.09 | 2.00 | Prášek Batole 4,5 kg | 1 | 30.04.2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1161.02 | 1161.02 | [ZDROJ] | |
1701300101 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.04.2017 | 1161.02 | CZK | ks | 189.64 | 94.82 | 189.64 | 0.00 | 189.64 | 94.82 | 2.00 | Aviváž Batole 5 l | 2 | 30.04.2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1161.02 | 1161.02 | [ZDROJ] | |
1701300101 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 21.04.2017 | 1161.02 | CZK | ks | 631.20 | 63.12 | 631.20 | 0.00 | 631.20 | 63.12 | 10.00 | Sanytol univerzal 500 ml | 3 | 30.04.2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1161.02 | 1161.02 | [ZDROJ] | |
1701300298 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 11/9/2017 | 1265.85 | CZK | ks | 1265.85 | 421.95 | 1265.85 | 1265.85 | 421.95 | 3 | Zásobník LOSDI na ručníky | 1 | 11/30/2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1265.85 | 1265.85 | Nákup zásobníků LOSDI- Janovského | [ZDROJ] | |
1701300298 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 09.11.2017 | 1265.85 | CZK | ks | 1265.85 | 421.95 | 1265.85 | 0.00 | 1265.85 | 421.95 | 3.00 | Zásobník LOSDI na ručníky | 1 | 30.11.2017 | Ne | výdajové | Vystavená | 1265.85 | 1265.85 | Nákup zásobníků LOSDI- Janovského | [ZDROJ] |
1801300023 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 1/23/2018 | 1403.51 | CZK | 1403.51 | 1403.51 | 1403.51 | 1403.51 | 1403.51 | 1 | 1 | 2/9/2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 1403.51 | 1403.51 | [ZDROJ] | ||||
1801300023 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 23.01.2018 | 1403.51 | CZK | 1403.51 | 1403.51 | 1403.51 | 0.00 | 1403.51 | 1403.51 | 1.00 | 1 | 09.02.2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 1403.51 | 1403.51 | [ZDROJ] | |||
1801300062 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 2/22/2018 | 1763.3 | CZK | 1763.3 | 1763.3 | 1763.3 | 1763.3 | 1763.3 | 1 | 1 | 3/9/2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 1763.3 | 1763.3 | [ZDROJ] | ||||
1801300062 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 22.02.2018 | 1763.30 | CZK | 1763.30 | 1763.30 | 1763.30 | 0.00 | 1763.30 | 1763.30 | 1.00 | 1 | 09.03.2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 1763.30 | 1763.30 | [ZDROJ] | |||
1801300143 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5/31/2018 | 3967.24 | CZK | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 1 | 1 | 6/15/2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 3967.24 | 3967.24 | [ZDROJ] | ||||
1800000024 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 5/31/2018 | 3967.24 | CZK | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 1 | 1 | 6/15/2018 | Ne | výdajové | Stornovaná | 3967.24 | 3967.24 | [ZDROJ] | ||||
1801300143 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 31.05.2018 | 3967.24 | CZK | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 0.00 | 3967.24 | 3967.24 | 1.00 | 1 | 15.06.2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 3967.24 | 3967.24 | [ZDROJ] | |||
1800000024 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 31.05.2018 | 3967.24 | CZK | 3967.24 | 3967.24 | 3967.24 | 0.00 | 3967.24 | 3967.24 | 1.00 | 1 | 15.06.2018 | Ne | výdajové | Stornovaná | 3967.24 | 3967.24 | [ZDROJ] | |||
1801300163 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6/13/2018 | 8237.45 | CZK | ks | 4789.75 | 957.95 | 4789.75 | 4789.75 | 957.95 | 5 | rohož Prisma 120x180 | 2 | 6/30/2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 8237.45 | 8237.45 | [ZDROJ] | ||
1801300163 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 6/13/2018 | 8237.45 | CZK | ks | 3447.7 | 689.54 | 3447.7 | 3447.7 | 689.54 | 5 | rohož Prisma 90x150 | 1 | 6/30/2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 8237.45 | 8237.45 | [ZDROJ] | ||
1801300163 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.06.2018 | 8237.45 | CZK | ks | 4789.75 | 957.95 | 4789.75 | 0.00 | 4789.75 | 957.95 | 5.00 | rohož Prisma 120x180 | 2 | 30.06.2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 8237.45 | 8237.45 | [ZDROJ] | |
1801300163 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 13.06.2018 | 8237.45 | CZK | ks | 3447.70 | 689.54 | 3447.70 | 0.00 | 3447.70 | 689.54 | 5.00 | rohož Prisma 90x150 | 1 | 30.06.2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 8237.45 | 8237.45 | [ZDROJ] | |
1801300338 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12/12/2018 | 3995.72 | CZK | 3995.72 | 3995.72 | 3995.72 | 3995.72 | 3995.72 | 1 | 1 | 12/15/2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 3995.72 | 3995.72 | [ZDROJ] | ||||
1801300338 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | 12.12.2018 | 3995.72 | CZK | 3995.72 | 3995.72 | 3995.72 | 0.00 | 3995.72 | 3995.72 | 1.00 | 1 | 15.12.2018 | Ne | výdajové | Vystavená | 3995.72 | 3995.72 | [ZDROJ] |